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甲债权人的分录为啥不写销项税老师??我自己写的,

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甲债权人的分录为啥不写销项税老师??我自己写的,
2025-08-01 14:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-01 14:05

你写的 “应交税费 - 应交(销)169” 是错误的,甲公司没有销售行为,不确认销项税额 ,应改为 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额)169” ,体现甲公司可抵扣的进项税。 甲是 “买” 抵债资产的一方,对应 “进项税”;乙是 “卖” 抵债资产的一方(视同销售),对应 “销项税” ,双方一进一销,税额相互匹配

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快账用户9717 追问 2025-08-01 14:10

甲公司是星应收,卖方。分录只写进项嘛老师?

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齐红老师 解答 2025-08-01 14:11

卖方不写进项,这个确认收入写销项 卖方购进的时候才写进项

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快账用户9717 追问 2025-08-01 18:09

老师甲是卖方。是写了进项。没写销项的分录呢?

老师甲是卖方。是写了进项。没写销项的分录呢?
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齐红老师 解答 2025-08-01 18:13

这是双重债务重组,冲抵了

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快账用户9717 追问 2025-08-01 18:15

债权人只写进账嘛?

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齐红老师 解答 2025-08-01 18:24

对的,就是这样写的

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