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老师好,我们公司买了固定资产,这个固定资产放到了子公司去了,要怎么做账?
老师,公司以前购入好多固定资产钱已经花出去了,现在建立账套这个固定资产应该怎么入账,在进行折旧
老师年中建账固定资产怎么录入?
公司之前没理账,现在中途建账,固定资产数据都不准确,请问需要怎么处理这种不准确的数据
老师,如果我是中途接了别人的账过来做,固定资产怎么建账呢?如果财务软件有固定资产模块,我怎么录入期初
好奇一个问题,老板收入不多,但是老让工资报高点,这样一来,亏损严重。亏损了,借老板的钱,其他应付款就变多嘛,这种情况是可以用实收资本/资本公积冲掉的嘛,但是这样会不会给税务认为是老板收入要求其他应付款纳税的。(未分配利润亏的)
老师,公司Etc由员工先借款后由财务人员在票根网打印发票员工报销,但每次都冲不完借款,其他应收款科目一直有余额,这个应该怎么管理使每次报销能冲完借款,账上没有余额呢?
可以个人不开公司,给开一个10万发票吗,怎么交税
长期待摊费用每个月累计摊销转到管理费用的某一个科目,我想要从公司成立以来累计摊销了多少,那是不是要把管理费用借方本来累计数这个科目每年的金额相加,
你好老师个体户经营超市经营者老板送给客户一张卡客户用这张卡在超市里消费了1000元会计分录怎么做
老师,企业经营到什么情况,就不能按照5%交所得税,要按照25%来交所得税了
老师,工程企业,应收按客户和项目辅助核算,应付账款也按供应商辅助核算了,还需要按项目辅助核算吗,收入和成本也都要按项目辅助核算吗?项目比较多
老师,营业到哪种情况,企业需要按照25%缴纳企业所得税?
找税务局代开的发票,税费已经当场缴纳了,该怎么做账务处理呢
老师资 产负债青上,累计折旧期末数,就是从公司成立以来到现在总共计提的折旧额?
您好,固定资产入账先盘点实物,确保像 “机器设备 - 环保设备”“纯电动多用途乘用车” 这些资产的名称、数量和实际一致;再收集每个资产的原值(按购买发票等确定机器设备 68000 元、车辆 121946.9 元的实际成本)、购置日期(如机器设备 2022 年 6 月 30 日、车辆 2025 年 5 月 31 日)、已提折旧金额(机器设备期末累计折旧 48449.88 元、车辆 2413.53 元)和折旧政策(比如折旧方法、年限、残值率);然后进入财务软件固定资产模块,逐条录入资产名称、对应原值、购置日期、折旧政策,重点填好已折旧期数,软件会自动算出累计折旧并核对是否和收集的期末累计折旧一致,确认无误后保存;录入后软件会自动把固定资产总额(68000%2B121946.9)和累计折旧总额(48449.88%2B2413.53)同步到总账期初,不用额外做分录;最后核对账实是否一致、数据是否连贯,收好发票等资料备查,后续按软件自动计算的折旧继续计提就行。