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老师,员工借款出去办事,借其他应收款1.2万。后来供应商给我们开发票,我借应付账款,贷银行存款,贷其他应收款。这样冲销了可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
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老师,请问A公司 购买国有土地后,想把所有权转给同一集团公司的B,可以把所有权直接从自然规划局重新改吗
老师7月份发票勾选完了,又红冲了怎么办呢?
数电纸质发票从哪里下载打印?还是必须要对方给寄过来?
请问实际工作中,1月份计提的工资,2月份发放,2月申报1月个税也是可以的是吗?
刘老师,销项不分小规模和一般纳税人是吗?进项是怎么区分的?
老师,请问小规模开专票,是按3%还是1%?小规模税收优惠3%简按1%,是指专票还是普票,是不是企业一般开1%专票,除非客户要求才开3%,概念混淆了,请老师详细指导一下,谢谢
请问不是公司的人自己交钱公司帮买社保,也没实发工资,怎么做账?
老师 我单位新增员工 本月入职月工资1500 申报社保时年工资怎么申报
更正上个月的一笔现金收款,改这个月银行收款,分录怎么做
怎么通俗的理解风险转转和风险转换
您好,可以这样做账的哦,付款时先挂其他应收款300,成本996,贷银行存款1296,等供应商补开300元发票后,再做借成本300,贷其他应收款300冲平。但要注意三点:1.必须在次年5月31日前拿到补开发票;2.其他应收款不能长期挂账;3.要保留付款凭证和合同备查。