您好,是的,申报的时候是一起申报个税的
老师你好,我公司去年底内部培训,职位高的领导给职位低的员工进行内部培训了,根据授课课时的时长给他们发了钱,这个费用可以进公司的职工教育经费科目吗?个人的话是否需要申报个税?是合并工资申报吗?
请老师来单位授课的讲课费,老师没有开发票,而是本单位直接写了一张现金支出单子(领导签字)和附方案在后面就转账,符合规定吗?算不算白条抵库?老师是不是应该去税务局开发票,才对?
老师您好 我们单位邀请兼职老师直播授课 中午给兼职老师还有代班老师加一顿工作餐 这个要记到哪个科目 是业务招待费吗
外聘培训老师给单位授课,单位自制原始凭证作为发放依据,可以作为税前扣除凭证吗?还是需要授课老师去税务局开发票啊?这只属于支付劳务报酬,只需要去税务局缴纳个税,然后取得完税凭证,作为支付单位费用扣除依据吗?
老师,请问公司聘请专家到公司给员工培训,他的授课津贴造表发放可以吗,需要代扣个税吗?
这四个选项分录怎么写?
7月31号收到200元,但是实际到账是8月1号。这怎么记账,如果记到8月1号,7月底的业绩又对不上。记到7月份,银行卡余额又对不上。
第二问什么意思,这个答案根本看不懂,清洗服务跟销售不应该是分开单独确认的吗,怎么这个答案的意思是不履约不能确认销售收入啊?还有这种说法吗
甲公司采购原材料,加工成产成品后对外销售,产成品运至客户处。发生运输费用 3 万元,这个 3 万元是计入存货列示金额,还是计入销售费用?
三免三减半具体政策是什么
老师,公司购买车辆,为车辆购买的相关产品记到哪里啊
甲公司因为额度受限制,不能开发票,甲公司要求他的客户把货款转到我们公司,我们公司给他的客户开发票,过后我们又把这笔货款转给甲公司,这样存在什么风险?
你好,老师,请问实收资本1000万,机器设备投资的,资本公积200万,未分配利润负100万,如果现在要转让50%股份,应该交多少个税和印花税
请问:这道题选b.怎么错了?
低于实力执行的重要性,高于明显微小错报临界值的错报需要更改嘛
培训是专项费支出的,那这税费也是从专项出吧?
对,也是从这里面出的