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Q

请问,律所收入10000,已开发票,但是80%付给了律师,那付给律师的这部分以什么科目入账?

2025-08-11 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-11 14:07

同学,你好
借:主营业务成本/管理费用
贷:应付职工薪酬——应付合伙(或个人)律师酬金 ?


实际支付
借:应付职工薪酬——应付合伙(或个人)律师酬金
贷:银行存款

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快账用户6787 追问 2025-08-11 14:44

那律师拿走的这80%80要不要交申报个税呢?

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快账用户6787 追问 2025-08-11 14:46

之前是公司收到全部费用后,公账留存20%,剩下80%转到法人私卡,账面处理是取现,然后私卡发给律师

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齐红老师 解答 2025-08-11 14:47

那律师拿走的这80%80要不要交申报个税呢? 要的

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快账用户6787 追问 2025-08-11 14:49

所有律师的社保都是自己负责的,公司公账缴纳社保后,私卡收回社保费用,有一个问题:公司收到10000元案件费,应付律师酬金8000,律师应付公司社保费7800,所以最后公账支付了律师200,附件只有一个200的领取单,这个怎么入账呢?

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齐红老师 解答 2025-08-11 14:58

同学,你好 借:主营业务成本/管理费用8000
贷:应付职工薪酬——应付合伙(或个人)律师酬金 8000

实际支付
借:应付职工薪酬——应付合伙(或个人)律师酬金8000
贷:其他应收款7800 银行存款200

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快账用户6787 追问 2025-08-11 17:02

那这个其他应收款一直挂在账上?律师是转到私卡上的

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齐红老师 解答 2025-08-11 17:25

同学,你好 付社保费的时候 借:其他应收款 贷:银行存款

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