同学,你好
是可以的

老师,我在6月份开了一份销售发票给客户,客户在8月份说不需要这份发票要退回来给我了,我7月已申报了6月的增值税,那8月开了红字发票后,我8月的增值税会少交吗?
我方购买方7月份开具了销售折让的红字增值税信息表,7月销售方未开具出负数专票,8月份报增值税比对不成功,说需要填写进账税额转出数据,我是8月份申报7月份增值税时填写进账税额转出,负数发票放在8月份的账务处理里面这样可以吗
老师,我是销售方,在今天冲8月或者7月份的专票,可以在申报8月属期的税的时候,把这笔收入调出来吗?
老师,我在今天红冲8月我公司开具的销售专票,可以在申报8月属期的税时,把这笔收入调出来吗?
老师具体情况是,我家数电发票限额,有一笔发票开不出来,7月份送货销售但是未收到货款,8月份开发票,我如果7月份确认收入和成本,那我就需要填增值税未开票收入,我8月份开发票的时候就需要把未开票收入填负数,这样做我认为税务局老师肯定找我。如果我7月份只做发出商品,8月份在随着发票做收入成本,这样风险大吗
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
同学,你好
是可以的
申报无票收入时,是不是要把税额减出来,用不含税金额报收入?
同学,你好
嗯嗯,是的
具体入增值税哪个科目好呢?需要单独建一个“未开票进项税”科目吗?具体分录该怎么做
同学,你好
不用,就是正常的应交税费-应交增值税-销