同学,你好
不可以的。
还有汇算清缴呢。
企业所得税少不了
老师好!我们一直都是按实际业务入账,到了第四季度老板说年终利润要做到15万,但是我之前没有暂估点费用入账,第三季度应纳税所得额是45万元,累计缴纳了11万多的企业所得税,现在要申报第四季,如果按利润15万元计算那就是会有退税了,但是这样会引起税务稽查的注意,有很大风险。而且现现在全年的累计销售额有498万了。担心会被认定为一般纳税人。因为是物业公司进项比较少,如果认定成一般纳税人税负就高得多了。该怎么办?
老师你好,我想问一个问题哈,我公司为小规模企业,属于智能科技咨询顾问费,咨询服务费是主业,2024年一月收到合作公司支付给我公司的咨询服务费85万,我做了收入,一月没有收到成本发票,只有一些费用,一万多的管理费,财务费,应付职工薪酬等,一月结转收入84万左右,二月收到成本发票10万左右,费用等2万左右,2月结转损益本年利润合计金额12.7万,3月季度末有70万左右的利润没有收到发票,需要暂估成本吗,暂估成本的话,需要多少金额合适,感谢老师
老师,我们是建材公司,类似工程的,第四季度盈利100多万,大概交8万多的企业所得税,老板不想交那么多,让我做暂估,11月我就暂估了30万了,确实我们有时候没有钱付给人家,人家开发票也慢,老板只想交1万左右的税,那我做那么多暂估可以吗?或者我这里有些可能是老板消费的费用票,或者其他人开的费用票,全部挂老板头上也能抵个几万吧,这样可以吗?因为我说暂估做那么多也不好,老板问我,那我觉得交多少税好?我们就第二季度交了企业所得税,第一和第三都没有交
公司今年要进行高新技术企业复审。22年—24年企业实际发生了研发支出,2022年利润表年报没有把研究费用列明,季报列明了,企业所得税上加计扣除了;2023年有一个月份季报利润表没有把研究费用列明,年报列明了一年的研究费用,企业所得税上加计扣除了,2024季报利润表没有列明研究费用,还没有进行利润表年报。 老师我想问以上报表的填写符合高新复审的记账规则吗,我现在纠结要不要更正24年季度利润表(把研究费用列明),我怕更正了24年的后,22-23年季报或者年报利润表也需要更正,,到时候错误不断更正次数太多只能去线下更正。。。。
您好老师,有个问题请教一下,看下这样操作可行不? 我们账面利润有600万,需要交很多企业所得税,成本费用票又比较少,公司实际没有多少利润,可以在第三季度先暂估一些加工费,到明年一月份再冲销掉吗?
老师您好,宾馆因装修发票额度降了,想提额度没合同怎么办,还有什么办法
飞机票算进项燃气费要算进去吗
工程公司开具的简易计税劳务专票,可以用来抵扣增值税吗
老师,监理公司挂靠的项目,收到业主款以后需要付给挂靠方,挂靠方再开发票过来,这种有税务风险么?
老师,签合同金额写价税合计金额就行是不?用将不含税和税金写上吗
专项发票错误抵扣怎么办?
个人独资企业经营者转钱进企业账户如何入账,是做为投资款还是借款
老师关于缺货成本我见得不多,想让老师帮我讲讲,建立一个思路,能够应对考试就OK了,谢谢老师,我自己看了一下答案我感觉还是想听听老师的解题思路。
个体工商户需要申报综合所得个税吗
我单位和另一个单位互相持股,我们付了投资款,我怎么记账,对方给我们打了投资款,我应该怎么记账?