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你好,老师,我们单位从3月开始陆续实缴 7月前全部实缴完成,中间没有申报印花税,请问我现在可以一次性申报吗 那么到时候上面的所属期写几月的呢

2025-08-13 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-13 11:01

那个是在次年1月申报印花税

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你好,要填进去的呢,把之前的金额都填进去
2021-01-04
你好,重开发票,按报关单出口对应的日期开票,不然退税那里审核会不通过。之前汇率不对应的,如果跨月了就红冲再开,当月的直接作废再开
2021-08-01
同学你好,两个方式,一个是你按照正常方式申报,它退就退它的,你报你的就好。另一种是你计算好缓交时间,在这个时间段数据申报为0
2022-01-05
1,可以去大厅更正,也可以汇算时更正 2,汇算清缴完之后,如果说有差错,你就差错,调整就可以,没有就不用处理。 3,次年不用在处理了 4,你直接作为当月的印花税申报就可以了。 5,可以的
2021-05-15
您好。不是很明白您想问的时什么呢?
2023-11-09
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职称:注册会计师,税务师

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