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跨越红冲发票怎么做分录?

2025-08-13 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-13 16:03

您好,是当年的还是以前年度的

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快账用户2850 追问 2025-08-13 16:31

就上个月的,当年的

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齐红老师 解答 2025-08-13 16:36

借:应收账款- 贷:本年利润- 应交税费-

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快账用户2850 追问 2025-08-13 21:49

冲了原来的分录不行吗

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齐红老师 解答 2025-08-13 21:52

因为这个跨月了,如果冲当月的,当月没有收入就是负数了

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齐红老师 解答 2025-08-13 21:53

你是以前月份的发票在当月红冲,不需要开正数发票,是吧

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齐红老师 解答 2025-08-13 21:58

当月红冲不需要开正数发票
借:应收账款-
贷:主营业务收入-
应交税费-
如果是以前的年度分录做账了,红冲就是用本年利润

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齐红老师 解答 2025-08-13 21:58

如果是以前的月份分录做错了,红冲就是用本年利润

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