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老师,请问计提和缴纳残保金的会计分录怎么做?

2025-08-13 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-13 16:16

计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款

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快账用户8336 追问 2025-08-13 16:34

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-08-13 16:40

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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你好!借管理费用-残保金 贷应付职工薪酬-残保金 然后借应付职工薪酬-残保金 贷银行存款
2024-01-09
您好 不计提的话 借:管理费用--残保金 贷:银行存款或现金 计提时: 借:管理费用 贷:其他应交款--残保金 缴纳时: 借:其他应交款--残保金 贷:银行存款
2020-01-06
你好 计提,借:管理费用      ,    贷:其他应付款—残保金 缴纳,借:其他应付款—残保金  ,  贷:银行存款
2022-11-09
你好 借管理费用 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行  
2021-01-05
借管理费用残保金贷其他应付款。借税金及附加贷应交税费。印花税。
2023-01-05
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