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老师,你好,我现在进行免抵退税申报,自检出现一个错误类疑点,B0604

2025-08-13 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-13 16:19

B0604 疑点常见原因: 申报数据与海关信息(报关单、商品代码、金额等)不符,需核对修改 未按规定时限收齐单证,需补全或按要求处理 出口货物存在价格等异常,需提供证明说明

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齐红老师 解答 2025-08-13 16:19

B0604 疑点常见原因: 申报数据与海关信息(报关单、商品代码、金额等)不符,需核对修改 未按规定时限收齐单证,需补全或按要求处理 出口货物存在价格等异常,需提供证明说明

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快账用户3687 追问 2025-08-13 16:22

免抵退税汇总表1a,4a,5a,10a栏与相关明细表合计数不一致

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快账用户3687 追问 2025-08-13 16:22

这个怎么处理

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齐红老师 解答 2025-08-13 16:26

核对明细表录入的报关单等信息是否准确,检查汇总表计算逻辑。 确认单证状态(如不齐标识、冲减操作)是否正确。 比对汇总表与增值税申报表数据,确保一致。 根据预审疑点反馈,针对性修改后重新申报。

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快账用户3687 追问 2025-08-13 16:27

老师我查了明细,免抵退税额合计是145317.97,与汇总表中的面的退税额145317.98差0.01

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快账用户3687 追问 2025-08-13 16:33

老师,这个怎么处理?

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快账用户3687 追问 2025-08-13 16:33

这个明细表也不能修改

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齐红老师 解答 2025-08-13 16:55

这是小数四舍五入导致的尾差,处理方式: 若系统允许手动修改,直接将汇总表金额调整为与明细表一致的 145317.97; 若系统无法修改,可在明细表微调单票数据(如精确汇率小数位),或下期申报时反向调整 0.01,确保逻辑一致即可。

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外贸企业出口退税进货明细申报表中申报的发票无电子信息可能有以下原因: 一、发票信息传输问题 发票未及时上传: 销售方开具发票后可能由于网络故障、系统问题等原因导致发票未能及时上传至税务系统。这种情况下,需要销售方检查开票系统的网络连接和上传状态,确保发票信息成功上传。 数据传输中断: 在发票信息从销售方传输到税务机关再到外贸企业进行退税申报的过程中,可能出现数据传输中断的情况。这可能是由于网络不稳定、税务系统升级等原因引起的。企业可以等待一段时间后重新查询发票信息,或者联系税务机关了解数据传输情况。 二、发票信息错误 发票号码、代码错误: 外贸企业在录入发票信息时可能出现错误,导致系统无法匹配到正确的电子信息。企业应仔细核对申报的发票号码、代码是否与纸质发票一致,确保准确无误。 开票日期错误: 同样,开票日期录入错误也可能导致无法查询到电子信息。企业需要核对发票上的开票日期,并在申报系统中进行正确的录入。 三、税务机关系统问题 税务系统故障: 税务机关的系统可能出现故障,影响发票电子信息的查询和匹配。这种情况下,企业可以通过税务机关的官方渠道了解系统运行情况,或者向税务机关咨询解决办法。 数据更新延迟: 税务机关在处理大量发票数据时,可能存在数据更新延迟的情况。企业可以耐心等待一段时间后再次查询发票电子信息,或者联系税务机关了解数据更新进度。 四、其他原因 发票异常: 如果销售方开具的发票存在异常情况,如涉嫌虚开发票等,税务机关可能会对该发票进行核查,导致发票电子信息无法正常显示。企业应与销售方核实发票的真实性和合法性。 申报流程错误: 外贸企业在进行出口退税申报时,可能未按照正确的流程进行操作,导致发票电子信息无法被系统识别。企业应仔细阅读出口退税申报的相关规定和操作指南,确保申报流程正确无误
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外贸企业出口退税进货明细申报表中申报的发票无电子信息可能有以下原因: 一、发票本身问题 发票未正确开具: 销售方在开具发票时可能存在信息填写错误、发票代码或号码错误等问题,导致发票信息无法正常传输到税务系统。 例如,发票上的纳税人识别号、商品名称、数量、金额等关键信息填写不规范或有误。 发票未及时上传或上传失败: 销售方开具发票后,可能由于网络问题、系统故障等原因,未能及时将发票信息上传至税务机关的发票管理系统。 或者上传过程中出现错误,导致发票电子信息缺失。 二、数据传输问题 税务系统数据同步延迟: 税务机关的发票管理系统与出口退税审核系统之间可能存在数据同步延迟的情况。即使发票已正常开具并上传,但在出口退税申报时,退税审核系统可能尚未获取到该发票的电子信息。 这种情况通常需要等待一段时间,让系统进行数据同步。 数据传输中断或丢失: 在发票信息从销售方传输到税务机关,再从税务机关传输到企业申报系统的过程中,可能出现数据传输中断或丢失的情况。 例如,网络不稳定、服务器故障等都可能导致发票电子信息无法完整地传输到企业的出口退税申报系统。 三、企业申报操作问题 录入错误: 企业在申报出口退税时,可能错误地录入了发票号码、代码等关键信息,导致系统无法匹配到正确的发票电子信息。 或者在数据采集过程中,出现了数据损坏或丢失的情况。 未及时查询和确认: 企业在申报出口退税前,应及时查询发票的电子信息是否已在税务系统中存在。如果未进行查询或确认,就直接申报,可能会出现发票无电子信息的错误提示。 针对以上问题,可以采取以下解决措施: 检查发票: 与销售方核对发票信息,确保发票开具正确无误。 要求销售方确认发票是否已成功上传至税务机关系统。 等待数据同步: 如果是税务系统数据同步延迟问题,可以等待一段时间后再次查询发票电子信息。 也可以联系当地税务机关,了解数据同步的进度和预计时间。 正确申报操作: 仔细核对申报数据,确保发票号码、代码等信息录入准确。 在申报前,先查询发票电子信息是否存在,确认无误后再进行申报
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