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老师,6月份购进商品10400银行支付货款没有收到发票,已经暂估入账,7月份又购进商品14220,并且收到发票24620(包括6月份的10400),现在要怎么做会计凭证详细的老师

2025-08-14 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-14 12:04

一、6 月份暂估入账处理 会计凭证: 借:库存商品 10400 贷:银行存款 10400 (摘要:6 月购进商品暂估入账,未取得发票) 二、7 月份冲销 6 月暂估并按发票入账 1. 冲销 6 月暂估分录 借:库存商品 -10400 (红字) 贷:银行存款 -10400 (红字) (摘要:冲销 6 月暂估入账的商品) 2. 7 月购进商品及合并发票入账 7 月新购商品 14220 元 %2B 6 月暂估商品 10400 元 = 发票总金额 24620 元(假设为价税合计,需拆分价款和税额) 若税率为 13%: 总价款 = 24620 ÷ (1%2B13%) = 21787.61 元 总税额 = 24620 - 21787.61 = 2832.39 元 会计凭证: 借:库存商品 21787.61 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)2832.39 贷:银行存款 14220 (7 月新支付的货款) 贷:银行存款 10400 (6 月已支付的货款,对应冲销的暂估金额) (摘要:7 月购进商品及收到 6-7 月合并发票入账)

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