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被核定的买卖合同申报印花税按照什么金额申报?

2025-08-15 08:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-15 08:43

按不含税金额申报

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快账用户9264 追问 2025-08-15 08:45

我们公司平时签的合同没有统计签了多少金额

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齐红老师 解答 2025-08-15 08:46

那么就按实际开票的不含税金额

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快账用户9264 追问 2025-08-15 08:49

按照进项票和销项票加起来吗?

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齐红老师 解答 2025-08-15 08:54

是的,就是那样子的哈

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快账用户9264 追问 2025-08-15 08:56

像收到的油票,住宿发票,车费,餐费这些也要报吗?可以剔除来吗?

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齐红老师 解答 2025-08-15 08:58

买卖合同印花税:一般是以购入商品(原材料,库存商品,工程物资,固定资产(不含房地产)和销售商品的不含税收入合计. 跟个体户或者自然人的买卖合同除外,不交印花税

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快账用户9264 追问 2025-08-15 09:01

那我进项票里只把供应商给我们开的票统计出来报,其他那些平时的油票餐费不报可以吗

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齐红老师 解答 2025-08-15 09:05

可以的,没问题的哈

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有合同是按合同金额
2024-07-16
您好, 是的,这个是按含税的金额
2024-01-13
你好这个需要问下你税局口径,原则是按照进项的购销合同%2B销项的购销合同的总额申报印花税 你问下你专管员之前有学员反馈问税局只需要交销项呢,进项说不需要交,我之前公司是2个都需要交,是打8折 
2021-06-17
不是的合同约定的金额
2023-07-13
可以的,可以这么做的,你购入也得交。
2023-01-12
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