你好可以的 可以这么做的

老师,你好,我公司是建筑施工企业,我八月份做了一个暂估人工的分录。 借:工程施工- A项目-人工费 20万 工程施工B项目-人工费 15万 贷:应付账款- C公司 35万 9月我收到发票冲暂估成本的时候我按照发票金额来冲。 应付账款C公司贷方有一笔钱6万元。到今天我才发现是我暂估的时候暂估成本多了。我现在应该怎么办。怎么把这6万元钱平掉呢。
建筑公司收到A公司开具的*建筑服务*劳务工程款发票金额为20万元,做账:借:工程施工 贷:应付账款-A公司 ,其中建筑公司代A公司发放到4名工人工费总额8万元(建筑公司不申报个人所得税),做账:借:应付账款-A公司 贷:银行存款 ,剩下12万元转入A公司账户,做账:借:应付账款-A公司 贷:银行存款 , 请问以上有错误吗?
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦老师看一下分录对吗?谢谢(1)3月份无票收入申报分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销项(2)10月份收到工程款:借:银行存款贷:应收账款冲红10月份开具3月份无票收入申报的100万发票:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交增值税~销(红字)再按开具的发票做一笔正确分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销老师这样做会计分录对吗?
老师,,请问一下,,,我跟您说下我们的情况,总包派发的活我们中标,带着工人去干,有自己的工人 ,也有班组的(相当于是小包工头的人),比如我们有个连云港有个叫A项目,10月份工资是100万,他的构成是(我们自己的工人合计20万+若干个班组的工人共合计80万),这100万全部由总包通过实名制工资就直接支付到个人账户了, 那么 我记账的时候就是 借:工程施工-**项目-人工费20万 工程施工-**项目-劳务费80万 贷:应付职工薪酬20万 应付账款(张三公司李四公司)80万, 现在遇到了比较难办的事情,就是 应付账款(张三公司李四公司)80万 他们好多都没法提供劳务发票,您说这样,我这边有什么好的办法解决吗?
老师,我公司是小规模纳税人的小微企业,我们承包了项目,完工后开票给甲方,收到款后,要支付给施工队,开票给甲方都是暂估入账的,借:主营业务成本 8 万,贷:应付账款暂估成本 8 万,取不了发票,付款给施工队的工程款是老板以借款的时候从公司取出来的钱,借:其他应收款 8 万,贷:银行存款 8 万,施工队没有发票的,我想问的是,我这 2 笔款要怎么样平账?
现在申报12月,太忙来不及调整,2月份回去修改资产负债表数据可以不
我们24年付款2万工程涂料,对方开票开了4千,剩下1.6万未开票,25年我来上班一直问负责人联系要票,要不来,我投诉对方不开票,对方给我说开不出来了,意思这个票没有了,我应该怎么处理这个账
从今年开始个人借款利息不用算增值税了对么
老师好,公司25年10月签的合同服务期限自26年1月1日至26年12月31日,合同印花税是从26年1月申报吗?
计提员工工资社保费会计分录
老师,我是小规模纳税人开的普票是1%,但是现在申报季报财务报表利润表减免税额那里电子税务系统是按减免3%的金额自动带出来的,就按这样就行对吧,这样的话和财务报表不一致没关系哈
老师,投资款申报印花税选哪个
老师好,企业会计准则,确认坏账的会计处理怎么做?
请问CPA税法那些税率要背记的,还有税务师的
老师,收到一张费用票,当时进项税额已经认证抵扣,现在发现这张发票没有入账,怎么处理?
好的谢谢老师
不用客气 工作愉快