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6月进项税进项发票异常,税局要求在所属期转出,那更正6月申报表,是不是7月也要更正

2025-08-18 12:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-18 12:52

不需要更正 6 月申报表,7 月也不需要更正。 根据《国家税务总局关于异常增值税扣税凭证管理等有关事项的公告》规定,增值税一般纳税人取得异常增值税扣税凭证,已经申报抵扣增值税进项税额的,除另有规定外,一律在纳税人办理收到相关税务事项通知书对应税款所属期的增值税及附加税费申报时作进项税额转出处理,不需要更正以前期间的增值税纳税申报表。 因此,6 月进项发票异常,税局要求在所属期转出,企业应在收到税务事项通知书的当期(如 7 月收到,就在 7 月所属期)作进项税额转出,并于 8 月申报期申报,无需更正 6 月和 7 月的申报表。

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快账用户7102 追问 2025-08-18 13:01

税局当初6月发函让我们转出,但我们是A级纳税人,无需立马转出,7月初申报6月所属期时,电子税务局已解除了异常,供应商也说解除了,现在税局说她那边没解除,要求我们在6月转出,那7月不是要一起更正吗?不然本年累计交税会不对呀

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齐红老师 解答 2025-08-18 13:02

同学你好 数据有更正就要更正七月的

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快账用户7102 追问 2025-08-18 13:04

请问这条公告有文书号吗

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齐红老师 解答 2025-08-18 13:07

你百度公告名字就可以了

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快账用户7102 追问 2025-08-18 14:25

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-08-18 14:31

满意请给五星好评,谢谢

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