不需要更正 6 月申报表,7 月也不需要更正。 根据《国家税务总局关于异常增值税扣税凭证管理等有关事项的公告》规定,增值税一般纳税人取得异常增值税扣税凭证,已经申报抵扣增值税进项税额的,除另有规定外,一律在纳税人办理收到相关税务事项通知书对应税款所属期的增值税及附加税费申报时作进项税额转出处理,不需要更正以前期间的增值税纳税申报表。 因此,6 月进项发票异常,税局要求在所属期转出,企业应在收到税务事项通知书的当期(如 7 月收到,就在 7 月所属期)作进项税额转出,并于 8 月申报期申报,无需更正 6 月和 7 月的申报表。
老师,一个公司是有好几个专管员管辖吗?我去税务局的时候,是一个叫王的专管员说是管辖我们这个片区,但是这个给我们发消息的是叫彭哥
老师,9月1号起社保全员缴纳开始吗,劳务公司,工人这块怎么操作,几百人?
老师,帮忙看看这个选哪些
我这边入的流水账,期初余额怎么入,
公司转让一块工业土地,请问相关税款怎么计算?需要交哪些税?
减免的增值税一定要做账吗?当月忘做了,转月一起做没影响吧
应收账款是37万,为啥资产表上是80万
老师,异地施工,需要预缴税款,按规定企税按0.2%预先缴纳,但是征期申报的时候,公司是亏损的,这种情况按理来说是不需要缴纳企业所得税的,但是已经交了,那这笔多交的税款后期怎么办
财务成本管理的复利现值系数(F/P,10%,5)和(1+10%)的五次方数据有差异,考试的时候计算出来的答案都算对吗?
开具的电子发票对方已经认证了的,现在冲红是销售方直接冲红吗还是购买方先申请?
税局当初6月发函让我们转出,但我们是A级纳税人,无需立马转出,7月初申报6月所属期时,电子税务局已解除了异常,供应商也说解除了,现在税局说她那边没解除,要求我们在6月转出,那7月不是要一起更正吗?不然本年累计交税会不对呀
同学你好 数据有更正就要更正七月的
请问这条公告有文书号吗
你百度公告名字就可以了
好的,谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢