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23年法人分红的分录是借 其他应付款 贷 应付利润 借应付利润 贷 利润分配-未分配利润,现在要冲减这个凭证分录怎么写啊

2025-08-20 13:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-20 13:21

借:利润分配-未分配
贷:其他应付款

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快账用户7317 追问 2025-08-20 13:26

金额可以做负数吗?因为原来科目的其他应付款是在贷方

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齐红老师 解答 2025-08-20 13:26

可以的,把前面的做相反的就可以

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齐红老师 解答 2025-08-20 13:27

你前面怎么做的,现在就做相反的分录

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借:利润分配-未分配
贷:其他应付款
2025-08-20
其他应付款改成应付股利 假设不交个税的
2024-08-08
是的,就是那样做的哈
2024-06-14
你好,可以的,可以这么做的。
2021-10-25
可以的,可以这么做的。
2023-11-09
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