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老师6月份会计走的,1.借应付职工薪酬-工资薪金 贷:银行存款 2.计提,借:管理费用-工资薪金 贷:应付职工薪酬-工资。8月份发现把劳务费走了工资里了,这个月又调整,借管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资。这样对吗

2025-08-21 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-21 14:31

是的,就是那样做就行

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快账用户4913 追问 2025-08-21 14:35

有一个月她是1.冲回列工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:应付职工薪酬-工资 2.付劳务费 借:管理费用-劳务费  冲回工资贷:管理费用-工资薪金,

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齐红老师 解答 2025-08-21 14:36

嗯嗯,那个是调账,调整劳务费到工资

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快账用户4913 追问 2025-08-21 14:47

老师都是调整工资到劳务费

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齐红老师 解答 2025-08-21 14:49

那么就应该做相反的分录

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快账用户4913 追问 2025-08-21 14:51

第一个最后应该是调到劳务费,我写错了,借管理费用-工资  贷:应付职工薪酬-工资

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快账用户4913 追问 2025-08-21 14:52

借管理费用-劳务费,又写错了,这个对

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齐红老师 解答 2025-08-21 14:53

劳务费不需要计提的,直接支付,工资才需要计提到应付职工薪酬-工资

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快账用户4913 追问 2025-08-21 14:58

老师上面两个都是工资调到劳务费里,会计用了两种方式调的,这样对吗老师,刚开始以为走工资,所以计提的

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齐红老师 解答 2025-08-21 15:01

劳务费用不要计提,计提了也冲应付职工薪酬-工资,工资才需要计提到应付职工薪酬-工资

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快账用户4913 追问 2025-08-21 15:02

那老师这两个哪个冲的对

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齐红老师 解答 2025-08-21 15:05

没明白他使用那个科目计提的劳务费?

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