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老师 我想问下做外账一般平常报销的都挂其它应收老板那里 那个科目的年底或者汇算的时候那个余额怎么办呢

2025-08-21 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-21 14:47

其他应收款 借方余额 ?

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快账用户7377 追问 2025-08-21 14:51

就是平常会从公户转出去备用金吗 然后内部报销会走备用金 所以那里会挂着有余额 外账的话是怎么处理呢 是这个企业要注销了才来调整这个科目 还是说汇算的时候就要调整

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快账用户7377 追问 2025-08-21 14:51

对的 借方余额

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齐红老师 解答 2025-08-21 14:58

汇算时不用调整。
只是存在补缴个税风险

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快账用户7377 追问 2025-08-21 15:13

那平常科目余额表那些余额是不用做调整的对吗 只有注销了就要把那些科目有余额的清了对吗

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齐红老师 解答 2025-08-21 15:16

是的,你的理解是对的。

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快账用户7377 追问 2025-08-21 15:22

那借方其它应收款有余额怎么调呢

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齐红老师 解答 2025-08-21 15:30

需要老板归还或转营业外支出

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快账用户7377 追问 2025-08-21 15:40

噢噢 外账的话和老板实际的金额一般会有差距吧 就比如老板转回公户后还有余额就转营业外支出对吗

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齐红老师 解答 2025-08-21 15:47

是,老板转回公户后还有余额就转营业外支出

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快账用户7377 追问 2025-08-21 16:05

嗯嗯 谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-08-21 16:06

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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