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你好老师,生产设备不能用了,残料收入直接抵了购买新设备的部分价款。这种情况下,分录如何写,贷记固定资产清理,借记什么科目

2025-08-26 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-26 08:51

你好,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:固定资产-新设备等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 银行存款

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快账用户9302 追问 2025-08-26 08:53

你好老师,这台设备需要安装是不是先放在建工程。这个也得提现税吗

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齐红老师 解答 2025-08-26 08:54

你好,这个有销项或者进项的话,是需要体现的

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快账用户9302 追问 2025-08-26 08:54

还有我之前不能用的设备是不是先做清理,新设备重新入固定资产

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齐红老师 解答 2025-08-26 08:55

你好,是的。就是上面的固定资产清理。

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快账用户9302 追问 2025-08-26 08:55

是直接抵的设备价款,本来10万的设备抵了3万,没给对方开发票。

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快账用户9302 追问 2025-08-26 08:57

这种情况也得体现销项税对吗

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齐红老师 解答 2025-08-26 08:57

你好,没开发票也一样要当做无票收入。 也就是第三个,你可以拆分为这2个分录 3.出售收入、残料等的处理 借:应收账款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 然后,借固定资产-新设备10,贷应收账款3,银行存款7。

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你好,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:固定资产-新设备等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 银行存款
2025-08-26
同学你好,可以简化处理。 根据外购固定资产成本占该工程总成本的比例,乘以该项目贷款所有的利息支出得出费用化部分,对贷款利息进行分摊。
2021-07-30
学员您好, 1、借:银行存款   3500          贷:应收账款   3500 2、借:生产成本   980         贷:原材料   980 3、借:原材料   600         贷:银行存款   600 4、借:银行存款   5000          贷:主营业务收入   5000 大题: (1)借:固定资产   600000             贷:银行存款   600000 (2)第一个月折旧=(600000/10)/12=5000(元) 借:管理费用   5000    贷:累计折旧   5000 (3)2018年12月,固定资产账面价值=600000-5000*12=54000(元) (4)固定资产年折旧=600000/10=60000(元) 2017年12月至2021年12月共经历4年,累计折旧=4*60000=240000(元) 售出时, 借:固定资产清理   360000        累计折旧   240000    贷:固定资产    600000 借:银行存款    300000        资产处置损溢    60000    贷:固定资产清理   360000
2020-12-29
借,固定资产 贷,固定资产累计折旧 以前年度盈余调整
2022-06-27
你好同学 第一笔分录金额较小,直接计入管理费用即可。 但是每二笔分录实务中,必须当月有应纳税额可以抵扣,否则需要延后才能作账务处理。 发生技术维护费也是这样处理。 政策规定: 按现行增值税制度规定,企业初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目),贷记“管理费用”等科目。 有问题再联系。
2022-05-12
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