可以按你那样分摊,只是后边那个19000计算分摊的做负数
老师,请问一下,我们是电商行业的。买家退货,我们再把产品退回供应商翻新,每台需要收取维修费。如果在收到退货的时候,入库成本按实际成本减掉维修费的话,会导致期末加权单价变小。因为维修费较多,这个怎么处理比较好呢
老师你好,我这边遇到了一个社保退回的问题,有个员工9月社保是360.06元。9月工资没有发的,她辞职了,然后9月社保291.48元退回我们公司用来冲减11月的个人缴纳社保金额,医疗68.58没有退,我这边11月缴纳社保3人总额是977.16,但是打印出来的社保费是685.68元,就是这个退回的差额291.48元是怎么做分录呢
老师,我有一笔摊销,摊销到最后一个月,知道下个月会退回来下部分款,原来摊销3200后面退回2240,摊销在最后一个月,最后一个月是23年一月,我把原来的摊销3200改成960(3200-2240)了,然后借其他应收款2240 销售费用960,贷摊销费用3200这样做对的吗,那完整的会计分录怎么写呢
老师 请教个问题 就是我们有一家子公司 有个云南员工报销费用的时候多报销了930元 当时她们已经付了 后面才提交的钉钉审批流程 然后我们看了不对 多报销了 然后就叫她把这930元退到我们国芯的公司账户上 他个人打在我们公司账上的 那收到的这钱我该怎么做分录呀
老师,有一个情况是这样的。22年付一笔策划费8万,之前会计做了借:长期待摊费用,贷:银行存款8万。23年借:管理费用,贷:长期待摊费用8万。现在24年因项目解约,需要对方退回56000元,24年退了第一笔费用36000元,这个应该怎么做分录? 还有一个情况就是宅基地流转费用,23年做借:长期待摊费用,贷:银行存款12万。24年又退回9万的费用不流转了,我们收到这笔钱的时候应该怎么做分录,长期待摊费用也还没有摊销。
老师您好,新手做外账会计是不是风险很高,也没人带
公司出口的,刚出口了一单,又要换公司名称,那之前出口的那单还是旧公司,又出口了一单新公司抬头去首次下户用的,旧公司抬头能退税吗
老师旅行社的账难吗,我能做吗,我没做过@董孝彬老师
请问现在突然好多前几年的费用发票,要报销入账,我想请问这样是否能直接入25年费用?
老师,请问一下银行融资的手续费是不是只能开普票哇
老师好!能邦我发一套带公式的企业所得税汇算清缴报表吗
老师您好,公司是分公司,由于总公司有官司,分公司被涉及,所以业务往来不能做, 现在分公司的往来账户有一笔资金20万回款需要打到分公司的对公账户,但对公账户现在冻结不能用,这20万资金怎么才能收到。打到别的公司也不行。也不能打到个人卡里 有什么最好的方式能把这款回收回来吗
老师你好代扣个人所得税入哪个科目
我们公司和另一方(公司或者个人)合作一个项目,双方各出一个人,对方出的这个人到我们公司办公,按我们公司的制度管理,考勤也一样,工资各自承担,但是先由我方代发,这种情况是否需要帮对方公司的吗员工申报个税,如果要的话,是不是该签订协议,是劳务合同还是劳务派遣合同或者其他的呢?
老师,营业执照经营范围能开劳务费普票吗?
退费19968元里面需不需要批注一下,怎么批注
直接按减除19968分摊就行不需要写2行
老板让在下面加一行,然后19968元的确认收入及分摊全部做负数吗
老师,麻烦看一下
可以的,灵活处理就行了