同学,你好
FOB运费由买方承担的。
老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
我司贸易公司向供应商购买货物10万,分录,借:库存商品10万,贷:应付账款10万。过几个月,货物出现质量问题,跟供应商沟通后低价退货,算5万退货款,那冲以前分录,借:应付账款5万,贷库存商品10万,那还差借方5万是什么?要怎么理解 货物是10万买来的,退货肯定要冲10万,要还差借方5万是借记什么科目,怎么理解。我是这个意思
我司是贸易公司,向供应商购买库存商品10万,借:库存商品10万,贷:应付账款10万,有发票的。几个月后,库存商品一件都没卖出,我司退货所有货物,跟供应商沟通后以5万价格把所有退回给他们处理。那对方红字发票要怎么开?还有,我司分录,借:应付账款5万,贷:库存商品10万,差额5万借什么分录
你好,我司是贸易公司,向供应商购买库存商品10万,借:库存商品10万,贷:应付账款10万,有发票的。几个月后,库存商品一件都没卖出,我司退货所有货物,跟供应商沟通后以5万价格把所有退回给他们处理。那对方红字发票要怎么开?还有,我司分录,借:应付账款5万,贷:库存商品10万,差额5万借什么分录
老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
老师好,现金流量表中的两个经营活动产生的现金流量净额,是不是必须一致,才正确
公司微信的钱提现到公司银行卡,要做两笔分录吗宝
老师,公司租3个月房子,科目做到哪里?
申请产地证的时候,提示出运日期不能大于发票日,我按实际填的,怎么办
员工给自己车加油,开来了带公司专票的发票,是因为公司业务需要 ,真实业务 问题一:可以报销吗可以抵扣进项吗如果是普票尼 问题二:可以做费用发票吗? 问题三:这种情况应该怎么办?公司如果处理最好!
老师,8月份社保不是8月交,7月份社保不是7月份交吗,怎么我做账时显示8月份交7月份社保啊
#提问:老师:注册小规模纳税人公司,其中个体户参股80%.公司法人参股20%.受益所有人备案要把个体户和法人都填上去吗?
甲公司投资M企业4000元,取得40%股权,然后甲公司撤资,取得收入9000元,撤资时M公司未分配利润3000元,甲公司撤资时应确定的应纳税所得额=9000-4000-3000*40%=3800元。为什么计算应纳税所得额时候,要减掉3000*40%呢?
老师、用承兑给供应商结货款、在没支付的时候 会计凭证怎么写?
社保编码从哪里能查到
那这个运费入销售费用可以吗?还是要入库存商品里
同学,你好
运费入销售费用可以吗?
可以从
同学,你好
运费入销售费用可以吗?
可以的
因为增值税(完税价十运费十保费)X13%那这边运费入库存商品成本还是入销售费用
同学,你好
计入库存商品比较合适
但如果运保费入库存商品但应付单位不知道那贷方什么科目比较好
同学你好
其他应付款、应付账款-其他
老师,进口报关单入库存商品时直接运费入其他应付款
同学,你好
嗯嗯,是的