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主要从事农业种植,30租赁费17500元,我借:按长期待摊费用17500元,贷:库存现金17500元 每年末:借:主营业务成本3500元 贷:长期待摊费3500元可以吗?买花买树用车运回来,我记借:主营业务成本 2000元 贷:库存现金2000元

2025-09-05 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-05 10:57

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可以那样做的,没问题的
2025-09-05
同学你好,分摊的是按每个月去分摊,收取的90000元,是多长时间的租赁费用,请同学确认清楚,300天/年,是按这个来算的吗,10年3000天,另还有个维护费用,这个也是要挂收入的;如果再没有开票给学校的前提下,银行只是收到货款,先挂银行存款和应收帐款科目;
2021-01-13
借,本年利润  总金额  贷,主营业务成本  400 其他业务成本  40 销售费用  50 管理费用  30 财务费用  5 营业外支出 3 借,主营业务收入  600 其他业务收入    70 投资收益  50 营业外收入  5 公允价值变动损益   10 贷,本年利润,总金额  吸收合并 借,库存现金  2000 应收账款  10 原材料  10 库存商品  20 固定资产  50 贷,应付账款  10 短期借款  10 银行存款  80 资本公积, 差额部分
2021-06-29
你好 1、借:材料采购150000 应交税费-应交增值税(进项税额)24000 贷:应付账款150000%2B24000 借:原材料153000 贷:材料采购150000 材料成本差异3000 2、借:在建工程110000*(1-2%) 材料成本差异110000*2% 贷:原材料110000 3、借:在建工程80000 管理费用28000 贷:应付职工薪酬108000 4、借:在建工程3500 贷:待摊费用3500 5、借:其他应收款10000 贷:库存现金10000 6、借:管理费用9500 库存现金500 贷:其他应收款10000 7、借:工程物资50000%2B2100 应交税费-应交增值税(进项税额)2100*10%%2B50000*16% 贷:银行存款
2022-12-18
你好 1、借:固定资产 100000 贷:实收资本 2、借:在途物资 72000%2B200 应交税费—应交增值税(进项) 9360 贷:应付账款 3、借:原材料 贷:在途物资 4、借:生产成本 10000 制造费用 5000 管理费用 3000 贷:原材料 5、借:制造费用 3000 管理费用 2000 贷:累计折旧 6、借:生产成本 40000 制造费用 25000 管理费用 15000 贷:应付职工薪酬 7、借:银行存款 贷:主营业务收入 78000 应交税费—应交增值税(销项) 10140 8、借:主营业务成本 60000 贷;库存商品 9、借:营业外支出 3500 贷:库存现金 10、借:主营业务收入 78000 其他业务收入 20000 营业外收入 4000 贷:本年利润
2022-01-16
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