借:其他应收款或现金 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
老师,我们的合作方,给我们提供成本票,我们公司结算款以前都是打款到对方私人账户。行不?有很多是个体户, 还是一定要打到对方开票的账户上?
我司公户打款给对方单位,但是对方单位开票时开给了个人,个人又将款回给了我司老板(进的私户),我司的账现在怎么处理。
老师:请问三家独立的个体户可以作为1家酒店管理有限公司的股东,以此来达到控股吗?4个都是独立的个体分别可以单独出售吗?
对外捐赠要交增值税吗
老师,申报个税,9月份申报个税依据8月份员工工资表吗?
老师,购入液压元件的会计分录,备注写着车牌号
老师就是原材料可以做研发费用吗,,做的话分录怎么写
2023年12月已经抵扣的进项税额 因为发票异常要求转出 之后发票正常后还可以转回 那么8月份应该怎么做转出分录?
项目结算下来多确认了几分钱,有影响吗,要不要吧这几分钱充掉
老师好,前期预付款多付了对方一元钱,一直遗留到现在,预付账款借方1元钱,账务上怎么去调平?
老师 对方连车带人为我们提供工程服务 应该给我们开什么发票
请问老师,餐饮活动当餐消费2倍储值,当餐3.9折。直接从储值会员卡里面扣。请问相当于打几折
开票时: 借:应收账款-单位名称 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) 付款时: 借:其他应收-法人 贷:应收账款-单位名称 这样可以吗?是直接挂法人账上比较好还是先挂账对应往来公司?
可以的,你的分录可以