是 借生产成本 贷库存商品。 借制造费用 贷生产成本 借管理费用贷制造费用

老师您好,我是刚毕业接手我们公司全盘会计。由于上个月我交接的那个人做账小数点写错,导致制造费用多计提了585000,管理费用多计提313826.31,销售费用少计提1173.69,原材料少计提69019.69。我本月记账的主营业务成本4710610.06=主营业务收入4879745-利润160000-管理费用-财务费用-销售费用-税金及附加。 本月结转的库存商品3379295,上月结余库存商品711920.57。 所以,如果我借 主营业务成本 负(313826.31-1173.69) /贷 库存商品 负(313826.31-1173.69) , 那我本月库存商品结余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,还是负值。我们公司没有产成品单价,主营业务成本是根据:营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用,倒挤出来的。所以我想主营业务成本是不是虚增了管理费用销售费用上个月的差额,这个月是不是应该冲销这个数值?但是这样冲库存商品还是负的,请老师指教
:力合股份公司2019年4月发生下列经济业务:1、以银行存款58000元,直接发放工资。2、用银行存款3000元支付本月车间房租。3、仓库发出材料,用途如下(单位:元)产品耗用12000车间一般耗用4200厂部一般耗用15004、以现金750元购买厂部办公用品。5、用现金600元支付车间办公费。6、计提本月固定资产折旧,其中车间折旧额1100元,厂部500元。7、月末分配工资费用,其中(单位:元)…生产工人工资34000车间管理人员工资16000厂部管理人员工资80008、用银行存款10000元支付本月车间水电费。9、将本月发生的制造费用转入生产成本账户。10、本月生产的产品40台全部完工,验收入库,结转成本(假设设有期初期末在产品)。
:力合股份公司2019年4月发生下列经济业务:1、以银行存款58000元,直接发放工资。2、用银行存款3000元支付本月车间房租。3、仓库发出材料,用途如下(单位:元)产品耗用12000车间一般耗用4200厂部一般耗用15004、以现金750元购买厂部办公用品。5、用现金600元支付车间办公费。6、计提本月固定资产折旧,其中车间折旧额1100元,厂部500元。7、月末分配工资费用,其中(单位:元)…生产工人工资34000车间管理人员工资16000厂部管理人员工资80008、用银行存款10000元支付本月车间水电费。9、将本月发生的制造费用转入生产成本账户。10、本月生产的产品40台全部完工,验收入库,结转成本(假设设有期初期末在产品)。做出分录
老师,我接了一家高新企业(刚申请到的),规模很小,不足10人,业务也少。之前代理记账公司直接把采购回来的材料计入研发费用了,没有用生产成本这个科目,也没有结转到库存商品这个科目,人工也是这样,直接计入研发费用化了,卖出商品只确认了收入,以前的账都是这样弄得。我拿到科目余额表,我应该怎么记账啊?公司也提供不了每次领用材料的清单,
请问老师,我们公司是生产企业,老板租了一个院子,车间,员工宿舍,包括几间办公室,都在这个院子里,电费是房东每个月收取一次,没有办法详细计算车间用了多少其他区域用了多少? 但实际工作中,车间的机器比较多,大部分耗电量是在车间。 我目前报的是商务会计实操班,成本核算这一块我还不太清楚怎么做,我不知道这个电费应该计入制造费用还是生产成本?或者以我目前的知识量,我把它计入管理费用合理吗?
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
国企财务共享中心SAP S/4 HANA版本,哪个岗位最重要最锻炼人最有价值
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
老师,根据原料损耗表得出,生产原料(玉米)损耗23101元,这个月末的时候需要怎么操作?是结转成本还是怎么记账?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
后续房租水电都记入管理费用可以吗
后勤使用的可以的 车间没生产的也可以 开始生产了车间就是制造费用