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老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做

2025-09-10 06:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-10 06:37

1. 算清1-4月原材料多计金额(采购量×1.3元)和收入多计金额(销量×1.3元); 2. 当期(如5月)做反向分录,分别冲减多计的原材料和收入; 3. 在当期报表附注说明前期单价误差及本期调整情况,不改前期报表。

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快账用户9529 追问 2025-09-10 06:38

会计分录怎样写

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齐红老师 解答 2025-09-10 06:44

假设1-4月多计原材料成本1000元(采购量×1.3)、多计销售收入1500元(销量×1.3),当期(如5月)分录如下: 1. 冲减多计的原材料成本 借:应付账款(或银行存款) 1000 贷:原材料 1000 2. 冲减多计的销售收入 借:主营业务收入 1500 贷:应收账款(或银行存款) 1500 (注:若前期已付款/收款,对应科目用“银行存款”;未结清则用“应付/应收账款”)

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快账用户9529 追问 2025-09-10 06:56

原材料已做成品

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齐红老师 解答 2025-09-10 06:57

那卖出去了没有呢

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1. 算清1-4月原材料多计金额(采购量×1.3元)和收入多计金额(销量×1.3元); 2. 当期(如5月)做反向分录,分别冲减多计的原材料和收入; 3. 在当期报表附注说明前期单价误差及本期调整情况,不改前期报表。
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2021-09-17
现在你的处理是对的,销售哪个走哪个库,而不是你老会计的处理。
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