计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款

老师,工会经费和残保金的分录怎么做啊?
老师好,残保金分录怎么做?
老师,残保金分录怎么做呀
老师 你好 退残保金怎么做分录呢 (我公司扣残保金时的分录是:借 管理费用-残保金 贷:银行存款)退时怎么做呢
老师,计提和缴纳残保金的会计分录怎么做啊