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这个怎么做分录???应该怎样

这个怎么做分录???应该怎样
2025-09-16 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-16 15:52

预付房租 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租

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快账用户4499 追问 2025-09-16 15:56

,哦哦好的。

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齐红老师 解答 2025-09-16 15:58

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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同学,你好!稍等正在为你解答
2022-03-16
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2023-02-03
你好, 借:原材料 4487600 应交税费-应交增值税(进项税)582924 贷:银行存款5070524
2021-07-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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