您好,这个的话,是会低于的,低于这个滞纳金金额
咨询一个问题,合伙企业的合伙人,在没有分红的情况下,有提成 如何申报? 现在是合伙人每月也给一定金额的工资,这个申报工资薪金吗? 如果申报是不是重复征税 如果不申报,账上列支工资,季度调增缴纳经营所得就可以了对吧
老师,年终奖个税申报,年应纳税所得额加上年终奖不足36000元,选择并入工资薪金所得,可以免征个税。但是如果没有并入的话,单独申报,征收了个税,个人所得税汇算清缴的时候不是也可以退吗?这样的话,是不是对员工来说没有影响?
1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【0】元; 3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【0.02】元; 4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。,汇算清缴的时候出现的这个风险提示,怎么处理呢,我也没有看到哪里有0.02的数据啊,
23年有一笔一次性补偿金忘记申报个税了,金额是在本地免税收入范围内的,如果在相应的税款所属期进行更正并把那笔补申报上,会有滞纳金以及税局会问询吗?
专管员现在帮核定的印花税,按季度申报,核定日期是从2024年1月1日起的,需要补申报1-3季度,1季度没有数据0申报,2季度申报界面就出现了进项发票金额,是否可以0申报?然后4季度的时候再合并申报
老师,现核查发现24年购进的物品有两百多万没有发票,但今年做24年汇算清缴的时候没注意到这个问题,请问现在该怎么办?
老师,公司按照上年度平均工资交社保,是按照实发的还是应发的?
别人让帮忙做个账,给了1000块钱,需要怎么处理,需要申报个税吗
个体户如果核定的是 8万 /月,季度开了35万。经营所得是 35万算还是 35-8*3=11万来算呢
老师,你好!我想咨询一下公司筹建期间老板垫资了200多万,应该是其他应付款、用在租地80万,其他的100多万都是用在管理费用、销售费用,资产负债表上借方这200多万应该体现在哪个科目里面?资产的总额相当于就没有金额吗?
商业企业计提工资:借:销售费用—工资费 贷:应付职工薪酬—工资费 我打电脑做账科目二级明细是借:销售费用_职工薪酬 贷:应付职工薪酬—职工工资
老师,现在电商可以用网址注册吗?有没有相关文件分享
上海建筑工程会计求带,费用详议
老师,我想咨询一下,我那个新的公司就被限制了嘛?然后他现在要开一张租金的发票。那么,我租金发票,我是不是从我起租的那一个月,然后到现在目前为止几个月,然后租金多少钱这样子开,然后我发给那边,让他们帮我开就好。是这样子吗?只要说租金是多少,然后几个月这样子就可以是吗?
老师,我们挂靠中深建业公司做工程,买材料开发票给他们公司做账,抵扣款我们可以拿回来,应该怎么做帐呢?
滞纳金最高应等于补缴的税金是吧?
是的,这个理解是没错的