装修费用,先计入在建工程,完工后转入长期待摊费用
怎么做会计分录 1. 购入一台办公用汽车,发票价格 220 000 元,增值税率为 13%,企业开出转账支票支付。 2. 购入一台需要安装的施工机械一台,发票价格 100 000 元,增值税率为 13%,发生的 运杂费 2 000 元,款项已由开户行汇出。该机械委托外单位进行安装,开出 6 000 元的转账支票一张支付安装费用,安装完毕交付使用。 3.采用自营方式建设行政办公楼一幢,建造中购置专项工程物资600 000元,领用550 000元。以转账方式支付机械租赁费 20 000 元,应付施工人员工资 120 000 元,现该工程已完工交付使用,其剩余的专项物资转为原材料
请计算9月份的增值税应纳税额。 某商业企业是增值税一般纳税人,2021年8月末留抵税额8000元,9月业务如下,计算9月增值税应纳税额: (1)零售日用商品,取得含税收入350000元; (2)外购计算机20台,取得增值税专用发票,发票上注明每台6000元,其中5台办公用,5台捐赠希望小学,还有10台全部零售,零售价每台8000元; (3)购入商品一批,取得增值税专用发票,价款100000元,税额13000元; (4)业务员出差,取得航空客票行程单,行程单上注明票价4000元,燃油附加费50元,机场建设费200元,合计金额4250元; (5)3个月前从农民手中收购的一批粮食毁损,账面成本5278元; (6)从农民手中收购大豆/吨,税务机关批准的收购凭证上注明价格55000元。 (7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本20000元,同类商品不含税销售价格30000元。
2H公司打算购买一台新机器更新原有的一台机器,老机器还可用5年,当前账面价值为4.900元、该机器采用直线折旧,年折旧额为900元,年经营成本为2500元,预计5年后该机器的残值为400元,现在老机器设备在市场上的价格为3,000元。新机器的购置和安装成数额本为7.200元,可用10年,采用直线法折旧,折旧年限为8年,期未不留残值。年经营成本备选不2.400元,在第6年未,新机器要进行大修理一次,费用为1,800元,已知该公司的税率为40%,该项目的资本成本为12%,该公司应如何决策?决企EXCE分析
A公司为增值税一般纳税企业,销售产品为主营业务,增值税税率为13%,消费税税率为10%,该公司2019年12月发生如下经济业务:(1)销售一批应税消费品B产品,不含增值税的销售价格为2000万元,实际成本为1000万元,已开具增值税专用发票交给购货方,货款尚未收到。该销售符合收入确认条件。(2)本期从国外进口一批应税消费品准备在国内销售,商品的完税价格为100万元,关税税率为10%,采购的商品已验收入库。款项用银行存款支付。(3)本期装修办公楼领用外购原材料C60万元(装修费用分期分摊),购入时支付的增值税为7.8万元,领用本公司生产的应税消费品D产品,该产品实际成本75万元,计税价格为90万元。——剩下的题目和要求在图片上,谢谢老师啦,辛苦了
老师好,办公家具整体找厂家订制的,里面包含有椅子沙发桌子文件柜茶几等所有办公场地用到的办公家具,单价都不高,但合起来就40多万,这个应该怎么入账呢
老师,现核查发现24年购进的物品有两百多万没有发票,但今年做24年汇算清缴的时候没注意到这个问题,请问现在该怎么办?
老师,公司按照上年度平均工资交社保,是按照实发的还是应发的?
别人让帮忙做个账,给了1000块钱,需要怎么处理,需要申报个税吗
个体户如果核定的是 8万 /月,季度开了35万。经营所得是 35万算还是 35-8*3=11万来算呢
老师,你好!我想咨询一下公司筹建期间老板垫资了200多万,应该是其他应付款、用在租地80万,其他的100多万都是用在管理费用、销售费用,资产负债表上借方这200多万应该体现在哪个科目里面?资产的总额相当于就没有金额吗?
商业企业计提工资:借:销售费用—工资费 贷:应付职工薪酬—工资费 我打电脑做账科目二级明细是借:销售费用_职工薪酬 贷:应付职工薪酬—职工工资
老师,现在电商可以用网址注册吗?有没有相关文件分享
上海建筑工程会计求带,费用详议
老师,我想咨询一下,我那个新的公司就被限制了嘛?然后他现在要开一张租金的发票。那么,我租金发票,我是不是从我起租的那一个月,然后到现在目前为止几个月,然后租金多少钱这样子开,然后我发给那边,让他们帮我开就好。是这样子吗?只要说租金是多少,然后几个月这样子就可以是吗?
老师,我们挂靠中深建业公司做工程,买材料开发票给他们公司做账,抵扣款我们可以拿回来,应该怎么做帐呢?
已经完工了,但是这个装修费用和采购的办公室用品在一个清单里面,而且给我们提供的采购合同
那么直接计入长期待摊费用
借方长期待摊费用,贷方银行存款?那借方长期待摊费用明细科目应该怎么记?
以后摊销计入管理费用
就和固定资产计提折旧的一样吗?每个月都摊销?
是的,就是那样子的
老师也是从下月开始摊销吗,那一般摊销几年?
是从下月开始摊销,那一般摊销3年
好的,老师,那借方长期待摊费用的明细科目应该怎么记?
借方长期待摊费用的明细科目装修费
老师,那是不是以后产生的装修费用都应该记到长期待摊费用科目呢
是的,就是按前边说的流程
老师,那就是和装修有关(使用的所有东西)包括人工费这些是不是都应该记到长期待摊费用
装修发生的费用,先计入在建工程,完工后转入长期待摊费用
老师,之前物业中心保洁室和卫生间装修记到了主营业务成本,是不是错的
已经那样做了就不管了哈
老师,这个房产是物业中心自己的房产,也是记长期待摊费用_装修费还是固定资产_装修费?
自己的房产装修计入固定资产原值