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货款12500 少付给供应商250元优惠 怎么做分录呢

2025-09-20 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-20 17:21

同学你好,如果供应商不打算开红票的话, 少给的钱,计入营业外收入 借 应付账款 12500 贷 银行存款 营业外收入 250

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快账用户1232 追问 2025-09-20 17:30

不开票, 是去年的账 今天发现 12500的库存商品,做成12250的库存商品,预付的货款也是12250 现在要补这个库存商品250 和优惠250元

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快账用户1232 追问 2025-09-20 17:31

是借库存商品 贷应付账款 后面的分录就不会做了

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齐红老师 解答 2025-09-20 17:32

明白了,那就是 借 应付账款 250 贷 营业外收入 250

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快账用户1232 追问 2025-09-20 17:34

结转营业外收入是 借营业外收入和贷本年利润吗

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齐红老师 解答 2025-09-20 17:40

对的,同学。完全正确

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齐红老师 解答 2025-09-20 17:41

因为金额小,不用调整去年的利润了,因此,就计入当期利润就行, 所以,你的处理是正确的

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同学你好,如果供应商不打算开红票的话, 少给的钱,计入营业外收入 借 应付账款 12500 贷 银行存款 营业外收入 250
2025-09-20
你好,具体 是什么原因给予的优惠?
2020-10-31
同学您好,按实际的80入账、采购库存商品时,分录是: 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款(或银行存款)80
2023-08-29
你好,借库存商品,贷银行存款,直接按照优惠之后的来
2023-04-24
您好,
1、返现金的

借:财务费用

贷:银行存款

2、冲货款

借:财务费用

贷:应收账款
2024-01-21
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