同学你好,如果供应商不打算开红票的话, 少给的钱,计入营业外收入 借 应付账款 12500 贷 银行存款 营业外收入 250
我们打给供应商120万预付款后,对方给我公司给我们账户打回20万作为优惠优惠,分录改怎么做?
老师,供应商提供的货质量有问题,在原货款里优惠了5000,这个怎么做分录呢
老师好!假设公司采购100元的货款,供货商给优惠了20,实际付了80,那么分录怎么做呢
供应商给的优惠金额直接冲抵应付账款,分录怎么写
老师,应付账款发票已来货也收到的,但我们少付供应商200元,供应商给我们优惠不用付了,我们该如何清账
请问老师,加盟国外一个品牌汉堡店面积有150平米,注册什么类型的企业?个体户还是公司呢?
老师 经营所得税怎么做账
你好,如果加工一些半成品食材销售,请问每日加工报表怎么做,要体现原材料进项,加工耗用,原材料出成率,每批产品出品率。
商品入库统计表中品种与入库单不一致,以什么为准?
老师个人给村上干活开发票在电子税务局上能代开吗?开劳务吗
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,您好。我在给一家商业公司代账,他是一个二房东,出租办公用房。我已经在电子税务局里面,自开了专票给租客。现在专票开出来了以后,是不是马上就要在电子税务局里面,另行申报印花税,还是等下个月和增值税,企业所得税这几个主税,一起申报,谢谢。
房子2024年1月1日确定,出租1300平米自用500平米,请问出租的那部分申报租金收入是年收入吗?申报期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分别计征
员工应该是2月份入职的,但是二月三份工资0元,4月份开始发工资,但报税的时候是6月份才开始跟他申报,那么这种情况下,那是金额对的,但是这个减免费用费用就会有差异,那这种情况下怎么调整?
不开票, 是去年的账 今天发现 12500的库存商品,做成12250的库存商品,预付的货款也是12250 现在要补这个库存商品250 和优惠250元
是借库存商品 贷应付账款 后面的分录就不会做了
明白了,那就是 借 应付账款 250 贷 营业外收入 250
结转营业外收入是 借营业外收入和贷本年利润吗
对的,同学。完全正确
因为金额小,不用调整去年的利润了,因此,就计入当期利润就行, 所以,你的处理是正确的