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老师,现核查发现24年购进的物品有两百多万没有发票,但今年做24年汇算清缴的时候没注意到这个问题,请问现在该怎么办?

2025-09-20 19:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-20 19:09

您好,更正申报汇缴,调增200万元, 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他

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快账用户8014 追问 2025-09-20 19:12

但公司之前是小微企业,是按5%交企税的,现在调增200万就超过300万了,要按25个点交税

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齐红老师 解答 2025-09-20 19:13

您好,不会,我们更正申报是按当年是不是小微企业来判断税率的

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快账用户8014 追问 2025-09-20 19:14

但超过300万就不是小微企业了啊,一旦超过300万系统就直接按25个点了

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齐红老师 解答 2025-09-20 19:14

您好,是的,那我们本来就不是小微企业嘛

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快账用户8014 追问 2025-09-20 19:16

没有其他办法了吗,一定要调增吗?

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齐红老师 解答 2025-09-20 19:17

您好,是的,尽早做这个调增,晚一天就多一天的滞纳金

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您好,更正申报汇缴,调增200万元, 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
2025-09-20
借应付账款 贷库存商品 借库存商品贷利润分配未分配利润 借库存商品贷应付账款 借利润分配未分配利润贷库存商品 差额修改汇算清缴
2025-06-15
你好,实际有业务的,你这个不需要账务处理。你如果红冲了应付账款一直有借方余额。
2024-12-26
023年的需要做账,然后去修改,预缴和汇算清缴都修改。
2025-01-11
同学你好 外购的不应该视同销售 只需要做进项税额转出
2024-01-22
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