更正错账就行了哈,那个不涉及损益
老师,我刚接手一个商贸的个体户,一年销售额有2千多万,持续三年多了,一直公司流水是按个体工商户账户走,没有申报过,也没有建财务账!现在想往正规公司企业走,应该去申请成一般纳税人??这样税务会来稽查之前的账才能转变成一般纳税人?
您好老师,我这有一家建筑企业,2019年10月成立的公司,现在正是每年汇算清缴的时间,我发现原来的会计在做账时,因2019年年底成立的公司,开了一些销项发票,因有些款没有在年底前到账,没有成本票,所以原来的会计就虚做了300万的成本入账,为了减少企业所得税(借:主营业务成本 贷:其他应付款),截止到目前,我看其他应付款的贷方金额过大,怕引起税务的关注,老师,我怎么调一下合适呢?
老师,刚接手一家公司,老板让把前面的账务审核(10年的账换了好多会计同一笔业务处理不同,科目不同,有的利润虚增了),让重新看一遍出个结果,然后从23年1元重新建账(nei账)!没有思路。。怎么下手
老师企业是一家化学原料制造业,是2021年认定为科技创新型企业,之前会计安一般制造业做账了没做研发费用,,要报高新我重新做账了从2019年做到现在,做了研发费用,指标也过了企业也报在高新技术企业认定管理工作网也报过了,现在要改税务三年,设计到年报之前会计2020年第四季度利润总额298000多,交了6100多企业所得税,我的做出来是620000多,做了减免,研发费用加计扣除,还要补交2900元企业所得税,老板不愿意交,这个怎么处理,什么原因前会计营业成本80多万,我的20多万,这个是什么原因造成的??
老师:请问,23年往来公司转入一笔50万款项;当时没有开票;会计记账记成了收入:借:银行存款 贷:主营业务收入 但是在当时报税的时候又没有体现这笔收入; 现在客户要求转回原50万中的20万,这个20万要怎么记账啊?
当月离职员工,发放当月工资,如何做账。正常是当月工资,当月计提,下月发放。
老师,我们是供应链企业,给大学食堂配送肉。上学期有退货的冻品,仓管员是系统里面出库给了员工食堂。这学期在最近的一次应付这家供应商的货款总金额里面扣除上学期退货的金额。内账是按照数量金额式的来做,外账是分应税和免税商品来做。这个业务,内账是出库给了员工食堂,外账是没有体现食堂领用的,外账全部出库给了学校。外账可以做成折扣冲减成本吗?就是借:主营业务成本-配送成本-853;贷:库存商品-应税商品-853?外账这样做吗?内账由于上学期出库给了食堂,我就冲减管理费用-福利费,借:管理费用-福利费-853,贷:应付账款-应付购货款(xx供应商)-853。内外账是分别这样做吗?
老师您好,北京今年社保缴费基数最低是7162,因为基数出来的晚,这边是按照去年的6821来申报缴纳的,但是为什么8月份的基数我看还是6821呢?
老师请教你一个问题,我们用现金支付了一笔诉讼费比如是7000,开的普票。借管理费用贷现金,但是对方从对公账户退给了我们5000,这笔分录应该如何入账
整体转让个人独资企业,账上有未分配利润,这个未分配利润在转让时还缴纳股息红利分配交20%个税吗?可以平价转让吗?转让都缴纳什么税
小微企业纳税人小规模,企业所得税请问是5个点吗
老师,今年企业所得税是按几个点交税的
老师,咱们这个软件报表中怎么没有资产负债表的季报呢
老师好,公司准备10月份注销,9月结账时如果未分配利润3万元 银行存款3万元,那要直接做支付未分配利润 代扣个税的分录是吧
老师,帮乙方公司支付加油费能做招待费吗?本公司目前还没有车
怎么更正啊?没做过
具体是什么情况,为啥错了?
他是23年10月录入期初数据造成的
目前查不到23年10月以前的账目
要查到原因,为啥错误?应该是计入那个科目?