你好,进项可以抵扣的,就是录入不含税金额。
请问老师,我司是一般纳税人。9月应收甲客户不含税金额100,税额13。含税金额113的货款!然后有家乙公司同样是我们客户,但乙公司是小规模公司,不能开专票!就委托我们一起开票给甲公司,甲公司给我们打款,再支付给乙公司!乙公司不含税金额是50,税额6.5。含税金额56.5!!我们都统一开票给甲公司!已银收货款!请问分录怎么做
老师,小规模公司有开专票和普票,请问专票和普票合计的收入不含税开票金额不超过季度30万,只交开专票的增值税,免开普票的增值税?如果合计开票金额超过季度30万,开的普票及专票都要缴增值税?是吗
老师,早上好,我公司是一般纳税人,公司购买了货车,请问固定资产录入金蝶系统的时候本位币金额是不是车辆不含税的价格加上购置税金额。
老师好,我司是一般纳税人,采购一批货物,那么我们录入进销存软件,是要录入含税价还是不含税价;如果客户要求开票,那么我们销售出库单的金额是写售价的价税合计吗,还是金额;
老师好,请问下劳务派遣差额征税的收入分录是怎么做的呢,比如我本月差额开票的金额是50万,专票收入是10万,如果做分录呢
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
去年收到对方的租金,今年才给对方开票,要做未开票收入吗
我接了一个小规模业务应该是不多,也没凭证,什么也没有呢,什么也没转给我,只把财务负责人改成我了,有这样的吗?
老师资产负债表里的未分配期末利润减去年初利润不等于利润表的净利润本年累计金额要怎样查,差了146.17元
税务老师通知需要剔除19年06月的管理费用-业务招待费14000 那当年的会计分录是借:管理费用-业务招待费14000,贷:银行存款14000 19年12月需要做的调整分录是
老师,购进商品所产生的小额运费,可以不计入成本吗?
老师,你好,我请问一下。转让股权万缴纳印花税吗?
老师,能详细讲一下新增社保到社保扣费操作流程吗
老师,退税率是0就是视同内销征税吗?