您好,先按不含税的暂估入账,到时收到发票再冲暂估就可以

请问,我们19年初购入的一套设备,入了固定资产,也正常计提了折旧,但是没有抵扣进项,现在才开发票。请问应该怎么入账?
请问,我们19年初购入的一套设备,入了固定资产,也正常计提了折旧,但是没有抵扣进项,现在才开发票,打算抵扣进项,请问应该怎么入账?
公司进入生产期,筹建期的全部设备及土建项目已完工,由于资金没到位部分设备及土建款没付清,客户也没提供全额结算发票,但按合同价上年末全部已入“固定资产”账户,请问老师没取的发票的入(按完工程度)“固定资产”账面金额每月能提折旧入成本吗
老师,签订合同购进一台喷涂设备,但是开发票货物名称有好多项,那我该怎么做账,分开做,还是合在一起固定资产-喷涂设备呢
老师,我们单位购买了固定资产分体空调,已经安装完毕了的,金额比较大一百多万,但是对方只给我们开发票90万,这种要怎么做账呢,没开发票的也可以按固定资产入账吗?还涉及增值税进项税的问题
一个人有多个个体户,增值税怎么申报?多个个体已经超过500万,是按照13%交增值税?
老师,私人转到公帐上的钱,不需要开票该怎么办?要退回去吗
一个人名下有几个执照,增值税是怎么申报,是分开申报吗。还是超过500万的销售额要合并申报13%吗
公司支付诉讼费,没有发票,只有缴款通知书,可以税前扣除吗?
在自然人电子税务扣缴端这个我应该怎么选呢?
财务内审什么呀老师谢谢
老师,我是长沙的做亚马逊出口一般纳税人公司,后期要申请出口退税的。是不是每次报关成功之后都要手动在电子税务局去导入报关单呢?
两个公司挂往来,一个公司其他应收款在资产负债表显示-5000,另一个公司在其他应收款在资产负债表显示正数5000,两个报表需要合并,资产负债表的这个数怎么更改
资料:某公司2×19年4月份发生了以下的经济业务:(1)4月2日,收回某单位所欠本企业的货款312800元,存入银行。(2)4月7日,用银行存款102000元购入一台不需要安装的设备,投入使用。(3)4月10日,仓库发出材料用于产品的生产价值55250元。(4)4月12日,开出现金支票从银行提取现金42500元备用。(5)4月18日,从银行取得临时借款850000元,存入银行。(6)4月20日,用银行存款272000元偿还应付账款。(7)4月25日,企业的公出人员出差预借差旅费17000元,付给现金。(8)4月30日,收到银行通知,本月水电费为10200元。要求:在专用记账凭证上分别编制本月业务的会计分录,并对记账凭证进行编号(自己选择编号方法)。专用记账凭证的样式如附件所示。将这些按照要求填到表格中
年终奖励性绩效可以扣除吗?
收到一部分发票,有一部分是我们小规模期间开的专票,不能抵,有一部分又是变更后开的。这样账上还不能反应正确的应付账款,感觉好纠结
这种是收到就能用吗,还要安装不
要安装和调试,他们开票是按进度款开的
这种你先计入在建工程就可以了
我把收到的票入在建工程对吧
是的,到时安装完成后,再计入在建工程中
是的,到时安装完成后,再计入固定资产中
明白了,谢谢老师
不客气很高兴为您服务