你好,这个一般是自己在海关查询的 HS 编码版本更新:世界海关组织(WCO)大约每 5 年更新一次《商品名称及编码协调制度》(HS 编码)
我们企业出口退税退不下来,税务局说出口退税银行不符,后来查看存款账户账号发现有一栏账户名称是开户行,后来进行修改为公司名称。税务局说还是不行,修改后退税系统里账号都看不到了,错误时能看到名称及账号,请问这是哪里的问题,还有就是那个存款账户报告里出口退税标识让我改为是,但存款账户账号报告已经没有这一栏,联系税务局说是他们那有那一栏但无法进行修改
税收编码和经营范围怎么去匹配呢,比如一台仪器,别人开给我的是通用设备,我是直接买进来销售出去的,这个仪器也属于电工仪器仪表,我们公司经营范围里没有通用设备一项,但是有电工仪器仪表,那我能用电工仪器仪表的税收编码,那就和进项发票不一致,如果用通用设备,企业经营范围又没有这个选项。税收编码是一定要和经营范围完全一致么,还是说只要一个类别也可以
一家有出口退税业务的账,HS编码系统里显示出口退税率是13%,假如我们出口货物发票单价是100元,那么供应商开具给我们的销项票单价也是100元吗?
老师您好,我有2个问题,问题1是个税的自然人电子税务局(扣缴端),个税密码登录几次都显示密码错误,是不是需要点“忘记密码”,由法定代表人收到短信验证码后重置密码?问题2是自然人电子税务局(扣缴端)的另一个企业输入密码后,提示“当前还未设置密码,请通过自然人电子税务局WEB端,个人所得税APP设置密码”,这种情况该怎么办?谢谢老师
我在电子税务局办理公司的注销业务,到最后一步点提交之后,出现这样的提示。序号1我用税收规费违法行为登记搜索没有搜到呢?我是在电子税务局搜的。请问老师序号1能怎么查出来??个税的我已经申报到10月了,l还要哪里处理,谢谢老师!
增值税的结转问题 1月 应交税费_应交增值税_进项税额29,474.35 应交税费_应交增值税_销项税额39,479.74 未交增值税10005.39 1月末结转做了1笔分录 借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税10,005.39 贷:应交税费_未交增值税10,005.39 但是余额表里面“转出未交增值税”借方有余额10,005.39,未交增值税贷方有余额”10,005.39 1月未缴纳增值税 2月冲红1月增值税额6,960.18 3月 应交税费_应交增值税_进项税额77,121.16 应交税费_应交增值税_销项税额75,791.15 留抵税1330.01+2月冲红6,960.18 3月22日缴纳1月增值税3137.92+附加税600.32 问题1:1月就做一笔这样的分录有问题吗? 问题2:转出未交增值税以及未交增值税余额如何去结平? 问题3:2月冲销1月的发票,已在2月做了红字分录,增值税方面还需要做其他分录吗? 问题4:3月份的会计分录要怎么做?
老师您好,个体开普票额度不够,可以申请提升额度吗
老师,出差的火车票能报多少?
销售软件技术服务费,分时段履约这种确认收入,怎么确认呢,年付还好说,按月来确认进度,比如月付,现在9.25购买了9.25-10.24的服务,这种类似的订单应该怎么进行收入确认呢?
有10张农票在税务系统红冲,有什么方法能一起冲完
老师可以说下会计做账的整个流程吗?
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果不能转固定资产可以作为在建工程吗?装修的费用,和房屋的成本一起作为在建工程吗?
老师我可以把自已资料目录做一个滕迅共享文档,设置密码,自己在手机随时可以查可以吗,安全吗(会不会被别人盗看?
甲公司在京东有店铺,甲公司和京东,政府签订协议,甲公司和政府各付50万共计100万给京东,做优惠券,然后京东是否要开票,然后公司店铺业务员讲,比如京东每单优惠券5元(从100万元里出),付给甲公司。那么京东要求甲公司开票,甲公司要开发票吗?
公司开的超市,进货,录入收银统,如果是专票请问录入金额是不含税的金额吗?
我们还没在税务局备案出口,有可能因为这个查不到吗 谢谢老师
正常来说跟这个没关系。不过每个省的系统是有差异的。你可以电话咨询下当地12366确认下。