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老师,往来科目之间的冲销及用法标准是怎么样啊?看之前会计做的帐,预收的科目用应收记了或者预收记应付了,这个类似情况怎么识别

2025-09-27 20:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-27 20:47

您好,他这种是对冲了,因为预收账款相当于要确认收入

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您好,他这种是对冲了,因为预收账款相当于要确认收入
2025-09-27
你好,同学。 你这样处理也是可以的,你之前如果有预收的部分。
2020-12-29
这种理解基本是正确的。 “一预到底” 原则强调对于同一笔完整的往来业务,在初始采用预付或预收科目进行核算后,后续相关处理应保持一致性,继续使用预付或预收科目,以确保该笔业务核算的连贯性和准确性,避免在同一笔业务中随意混用应付应收与预付预收科目,造成账目混乱。 当该笔业务结束后,对于同一供应商或客户的其他业务,如果不属于预付或预收性质,根据实际情况直接使用应付或应收科目记账是合理的,这样的处理不会影响账本和经过重分类后的报表的准确性。因为重分类调整是基于往来科目余额的性质进行调整,以更准确地反映资产和负债的真实情况,只要每笔业务的核算准确,不同业务根据实际情况正确使用相应科目,是符合会计核算要求的。
2025-03-18
这个转其他收入处理,你这属于负债
2022-01-28
你好,你们是代收代付的吗?
2023-11-15
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