你好,你这个一次摊销是不对的。会计上要正常折旧。 你如果一次摊销了,要红字冲减一次摊销的分录,然后按月折旧
固定资产一次性摊销的账务处理,税务文件要求当月入账,次月一次性计入成本,该如何做分录
老师,2百万的固定资产像那种一次摊销的,会计账务处理也是一次性做费用吗?
请问老师,如果税收优惠允许固定资产一次性摊销了,会计上如何处理呢?
固定资产(集装箱)调走摊销冲成本,是怎样理解呢,不用时一次性减成本么,还是多久冲一次成本,该按什么比例冲。
老师,现在10月份了,固定资产和长期待摊是4月份入的帐,忘了每月计提折旧和每月摊销,我可以从4月到10月份,加起来一次性在10月份补计提和补摊销吗
请问一下补去年的发票怎么做账
这个季度总共采购进项含税金额是19824.5元。出口销售收入2794.62美元。怎么缴纳印花税?
老师在税务系统上做了增值税抵扣的这种账目是怎么做的啊?
补去年的发票怎么做账
补去年的发票怎么做账
1-9月的累计应纳税所得额为42132.18。累计应纳税额是多少?怎么算????要过程
老师,销售货物,进项票上产品名称必须和销项票上名称一致吗?
老师,公司给员工向个人租房,由个人房主开票给公司,入账是入应付账款还是其他应付款,另外现金流分析是购买商品,还是支付给员工。
老师:建筑劳务的分包商要不要做异地备案(发生地和公司注册地是不同的市)? 如果以前没有进行异地备案,开发票时,是否垮区域,选择否,有什么风险?
我们公司是一家基金公司,是合伙企业的执行事务合伙人,收取合伙企业自己管理费,前期没有计提管理费确认收入,在收到管理费时挂在预收账款里了,现在账上挂着900万的预收账款,领导让现在分期确认收入,这样做我有没有风险,是不得让他签字。
我看到老会计通过应付帐款一预提费用摊销
借:管理费用贷:应付帐款一预提费用
你好,他的分录是怎么做的。
每个月:借应一预贷:累计折旧
我没看明白
你好,这个不准确了。 应付账款是一开始买来固定资产就要一次计入的。
准确怎做
你好,你如果一次摊销了,要红字冲减一次摊销的分录,然后按月折旧
明白第一步:借管贷累第二红字冲销。第三步按月摊,对?
你好,你买来的时候,就没有入固定资产吗? 买来就直接入了管理费用是吗
入了固定资产
11月入的第一先入,第二步12月年底一次性摊销的,第三步冲减?
你好,那就只需要冲减一次计提的。然后重新计提
正好11月入的
你好,嗯。你就按上面的操作就行 只需要冲减一次计提的。然后重新计提