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老师,固定资产一次性摊销后续每个月摊销冲减怎帐务处理

2025-09-28 13:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-28 13:33

你好,你这个一次摊销是不对的。会计上要正常折旧。 你如果一次摊销了,要红字冲减一次摊销的分录,然后按月折旧

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快账用户5808 追问 2025-09-28 13:37

我看到老会计通过应付帐款一预提费用摊销

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快账用户5808 追问 2025-09-28 13:38

借:管理费用贷:应付帐款一预提费用

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齐红老师 解答 2025-09-28 13:38

你好,他的分录是怎么做的。

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快账用户5808 追问 2025-09-28 13:38

每个月:借应一预贷:累计折旧

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快账用户5808 追问 2025-09-28 13:39

我没看明白

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齐红老师 解答 2025-09-28 13:39

你好,这个不准确了。 应付账款是一开始买来固定资产就要一次计入的。

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快账用户5808 追问 2025-09-28 13:39

准确怎做

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齐红老师 解答 2025-09-28 13:40

你好,你如果一次摊销了,要红字冲减一次摊销的分录,然后按月折旧

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快账用户5808 追问 2025-09-28 13:42

明白第一步:借管贷累第二红字冲销。第三步按月摊,对?

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齐红老师 解答 2025-09-28 13:43

你好,你买来的时候,就没有入固定资产吗? 买来就直接入了管理费用是吗

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快账用户5808 追问 2025-09-28 13:45

入了固定资产

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快账用户5808 追问 2025-09-28 13:46

11月入的第一先入,第二步12月年底一次性摊销的,第三步冲减?

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齐红老师 解答 2025-09-28 13:46

你好,那就只需要冲减一次计提的。然后重新计提

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快账用户5808 追问 2025-09-28 13:46

正好11月入的

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齐红老师 解答 2025-09-28 13:47

你好,嗯。你就按上面的操作就行 只需要冲减一次计提的。然后重新计提

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你好这个月做借管理费用或者是销售费用或者制造费用 1200 贷累计折旧1200
2021-06-12
不做固定资产,做长期待摊费用里面的借长期待摊费用 贷银行存款、应付账款等, 完工的,次月开始分摊,最低分摊三年。 500万的固定资产不适合,这个500万是除了不动产之外的。
2024-06-24
你好! 半年后开始建厂房,做摊销分录: 借:在建工程…无形资产摊销 贷:累计摊销
2022-01-15
你好!这个可以税前一次扣除。但是会计上,还是应该正常计提折旧
2021-09-28
您好,具体是什么资产,用作什么用途
2019-11-26
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