这个没有风险,但是你需要重分类,重分类到其他流动资产里面去。

请问年终进项发票太多放待认征进项税额,导致资产负债表应交税费负数大,这样年终有风险吗
老师,待认证进项税额,是放到应交税费-应交增值税-待认证进项税额,还是应交税费-待认证进项税额?
我把没有认证的专票做到了应交税费-待认证进项税额里,这个税额是不是不会在资产负债表里提现出来呢?
老师前期放到待认证里的进项,本期认证了,是需要做笔分录吗?借:应交税费-进项 贷:应交税费-待认证
柜子2个,计4100元,是做2张固定资产卡片还1一张固定资产卡片?
这个分录就是夸年了,2023的,现在没法改了,我该怎么做更改得分录啊。我不会做了,不知道怎么做了,从哪里把固定资产在做回来,因为长期待摊没金额了
老师,我们是啤酒企业,11月生产了5罐酒,只是生产,没灌出。厂房租的,领用片碱、磷酸,想咨询:厂房租赁费、片碱、磷酸物料是进制造费用的,10月份是按产量分摊的,11月份没有产出,没灌酒,制造费用咋分摊?
老师,25年年终奖如果是26年1月所属期内申报,采用全年一次性奖金单独计税,那么26年员工3月离职,入职后的公司申报26年年终奖时,可以采用全年一次性奖金单独计税方式 ,在26年12月所属期内申报吗?
老师,私人给公司借款,科目放到其他应付好还是和银行借给公司,一起放到短期借款好?
老师您好,我想请问一下,我们公司是一般纳税人,是电梯的贸易零售企业、那我们在销售货物的同时也提供安装服务,这我们开具发票的时候,我是按13个点开了,还是按13个点的零售,然后九个点的安装服务开具呢谢谢老师
老师,用公章盖个章扫描,用来盖购销合同,是一样有法律效力的吧
月末怎样结转进项税和销项税
老师班组办了个体工商户开了劳务发票,又发了工资报了个税,这些收入到时会不会都算经营所得啊,到时会报哪些税
完成销售任务收到厂家任务奖励怎么记账
老师点资产负债表上边重分类吗?
对的是的对的是的
老师要是转出进项的分录呢?
借管理费用等 贷应交税费应交增值税进项转出,他是在贷方。
老师我做的借方是待认证进项贷方是库存商品
你好,你这个转出镜像是什么意思?不是进项转出不允许的话。
老师我们采购是进项做到待认证里,勾选进项在做进项转出分录
你好,那你直接问认证的账务处理就可以了,借应交税费,应交增值税进项税额 贷,应交税费待认证