是公司员工出差的住宿专票可以抵扣,机票也是

我们公司是厦门的企业,公司有几个员工是外地的。比如福州泉州。他们经常会公司培训开会 交流。这期间住宿费是开专票可以抵扣吗 ?
2022年,总公司对下属分支机构开展财务检查,发现有如下事项:2022年8月,A分公司某部门甲员工参加总公司统一组织召开的条线培训,培训为期3天,期间甲员工垫付费用合计4180元,明细如下: (1)往返经济舱机票2500元;(2)北京机场至预订酒店间的士费用180元;(3)住宿费500元/天,合计1500元。 甲员工提供的报销附件有:总公司培训通知、往返登机牌、显示经济舱位信息的订票截图、个人付款证明截图、的士发票、住宿费普通发票;录入报销系统时选择“差旅费用报销” 补助天数“3天” 补助标准“180元/天”,差补总额540元。A分公司财务人员审核后付款。 请问上述情况中有哪些违反公司规章制度的问题?
老师,酒销售公司,一般纳税人,本地的酒店住宿,专用发票,这种可以抵扣增值税吗?还有出差的飞机票普通发票可以抵扣吗?怎么算抵扣?做外账的。
单位取得的长途客运手撕客票能否抵扣进项税额?请问纳税人为非雇员(如客户、邀请讲课专家等存在业务合作关系的人员)支付的旅客运输费用,能否抵扣进项税额?取得航空公司开具的退票费增值税电子普通发票,是否可以作为购进旅客运输服务的发票进行抵扣?住宿费可以开具专用发票吗?
老师,我公司是培训行业,简易计税的,开3%的票,原本考一个证书收300块,但是为了方便有些企业报销,我们给学员组织起来,去酒店那里培训,提供食宿所以收学员500一个证书(200是食宿费),我们给学员开的是培训费的发票,500(3个点的),但是我们从酒店那里开的住宿费(6个点)和餐费的发票(1个点),这样会有什么风险吗?我们把住宿费和餐费都入主营业务成本可以吗?
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年底才知道企业所得税退税的确切金额,前期已经计提了企业所得税也已经预缴了,年底企业所得税退税该怎么做账务处理
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老师您好,我们公司是做预付卡业务,开具不征税的发票,开具发票收到款的时候需要交企业所得税吗
向业务人员的话,他们一般出差比较频繁,这种住宿发票可以给他抵扣吗?他们有开专票,有开普票,是专票,普票都可以抵吗?那他们有时候就可能一个月回来拿了几十张住宿发票,什么交通票啊?一大堆,有大额的,也有小额的,这些都可以抵扣吗?
员工出差的住宿专票才可以抵扣,普票不行的。
老师,查的资料是,要与生产经营活动有关的,住宿“专票”可以抵扣,业务人员,经常出去跑业务的,这应该也算生产经营活动有关吧? 如果业务人员可以抵扣差旅住宿费,t原始凭证提供出差审批单,与出差有关的交通发票票据类的附件就可以吧?
我们这种住宿出差的发票挺多的,但没有抵扣过,我们只抵扣了火车票和飞机票,为什么我们不选择这个住宿费发票的抵扣呢?本来也缺少一些进项,这个有点不太懂,出于什么样的考虑呢?
是的,就是那个处理就行
我们普票的住宿费比较多,专票的住宿费发票比较少
那么就不抵扣,直接做费用