是收到 还是支付往来款 ?

老师,请问往来款应该怎么做账?怎么弄清往来款?
收到法人往来款怎么入账
老师,往来款怎么分账龄呀?
往来账款录入金蝶后,怎么核对有没有挂错往来单位
老师,收到个人往来款,然后个人往来款付给其他公司,怎么做账呢
个人给单位提供劳务费,超过500元是不是要开发票同时代扣代缴个人所得税
老师,公司车被撞了,修理费保险公司打钱过来,我们又转给员工由他代付给4S店,我们公司就是过渡下,该怎么做账呢,
老师,我们是物业公司,开发公司给我们开水费发票,他取得的税点是3个点的票,现在往出开是9个点,现在要把差6个点做到费用里我们自己承担,我该怎么算一下对方给没给我加错钱了?已知水费金额4800元,现在加完税点变成5184元了,原来单价7.5元,加完之后变成8.1元/吨
老师,水费能开差额征税吗?
对方要给我红冲发票 我已经认证了 进项税怎么办
餐饮工资表,饭店有限公司报税,五险怎么交
老师好,我想问下就是我单位老板花了1万多买的手机,这个我怎么做账
请问老师,应退税款抵扣欠缴税款的分录怎么做,
老师,请问银行贷款利息需要开发票入账吗?
老师好,供应商已开具增值税专用电子发票,但登录公司的电子税务局查询不到对方的专票信息?需怎么处理?谢谢!
收到的往来款
借:银行存款 贷:其他应付款
老师就是之前的把往来款弄成其他应收款了,现在要怎么全部修改过来成其他应付款呢,还是一笔一笔修改
直接做一笔调整分录 借:其他应收款 贷:其他应付款
老师,应交税费怎么调到其他流动资产去
资产负债表选择重分类即可。
怎么选择老师
不用手动调吧
不用手动调
资产负债表界面选择重分类即可
我看里面的数据没有变,老师,怎么回事
若应交税费,没有借方余额,不会重分类
因为我的资产负债表的应交税费是负数
选择重分类,再刷新下