借:应付职工薪酬 贷:待处理财产损益 贷:应交税费-应交增值税
一、某公司2019年发生如下经济业务: 1、1月3日,从银行提取现金1000元。 2、1月5日,购买原材料,发票显示价格为70000元,增值税13%,材料尚未到达,对方代垫运杂费1000元,款项未支付。1月10日原材料入库,并支付上述款项。 3、1月11日,销售产品一批,增值税销项发票显示价格为50000元,税率13%。收到对方开具商业汇票一张,票面金额为56500元。 4、1月20日,进行存货清查。发现原材料A盘盈5件,每件30元,未查明原因;材料B盘亏10件,每件100元。盘亏原因为保管员李某过失,按照规定,由李某赔偿500元;盘亏材料C5件,每件300元。原因系自然灾害所致,保险公司赔偿1000元。 5、1月28日计算本月应发工资为:管理部门50000元,销售部门40000元,生产车间80000元,车间管理部门20000元。在1月31日以银行存款发放工资。 要求:根据以上经济业务写出会计分录
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,存货采用实际成本法核算,发出存货采用先进先出法计价,销售商品为企业的主营业务。2019年6月初,“库存商品”科目余额为0。甲公司2019年6月发生的与存货有关的业务如下:(1)当月生产完工验收入库乙产品1500件,实际单位成本为200元;丙产品2000件,实际单位成本100元。(2)月末汇总的发出商品中,当月已实现销售的乙产品300件;存放在展览中心的乙产品10件;存放在门市部准备出售的丙产品500件;已经完成销售手续,但购买单位还未提取的丙产品200件。(3)月末对存货进行清查,发现A原材料盘盈50千克,单价成本为20元;因管理不善造成外购B包装物盘亏10个,单价成本为5元,相关增值税专用发票上注明的增值税税额为6.5元。(4)经查,A原材料的盘盈未查明原因;B包装物盘亏是由于保管员工作失误导致的丢失,按公司规定,全部损失由保管员赔偿,赔偿款尚未收到。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,写出相应分录
(1)27日,接到第一基本生产车间送来在产品盘点盈亏报告单,列明盘盈A在产品1件,每件156元,盘亏B在产品3件,每件140元,原因待查。(2)28日,接到第二基本生产车间送来在产品毁损报告单,列明因水灾毁损C在产品80件,每件120元,计9,600元(其应负担的增值税进项税是480元).(3)28日,盘盈的A在产品经批准给予核销转账.(4)29日,今查明盘亏的B在产品是车间管理人员失职造成的,经批准由其负责赔偿其中的30%,其余70%冲抵企业费用。(5)30日,C在产品残料作价535元,验收入库。(6)31日,保险公司付来C在产品遭受水灾损失的赔偿款7,500元,存入银行,其余部分作为当期损益.要求:编制相关会计分录
南汇工厂10月发生如下业务:(1)27日,接到第一基本生产车间送来在产品盘点盈亏报告单,列明盘盈A在产品1件,每件156元,盘亏B在产品3件,每件140元,原因待查。(2)28日,接到第二基本生产车间送来在产品毁损报告单,列明因水灾毁损C在产品80件,每件120元,计9,600元(其应负担的增值税进项税是480元).(3)28日,盘盈的A在产品经批准给予核销转账.(4)29日,今查明盘亏的B在产品是车间管理人员失职造成的,经批准由其负责赔偿其中的30%,其余70%冲抵企业费用。(5)30日,C在产品残料作价535元,验收入库。(6)31日,保险公司付来C在产品遭受水灾损失的赔偿款7,500元,存入银行,其余部分作为当期损益.要求:编制相关会计分录
南汇工厂10月发生如下业务:(1)27日,接到第一基本生产车间送来在产品盘点盈亏报告单,列明盘盈A在产品1件,每件156元,盘亏B在产品3件,每件140元,原因待查。(2)28日,接到第二基本生产车间送来在产品毁损报告单,列明因水灾毁损C在产品80件,每件120元,计9,600元(其应负担的增值税进项税是480元).(3)28日,盘盈的A在产品经批准给予核销转账.(4)29日,今查明盘亏的B在产品是车间管理人员失职造成的,经批准由其负责赔偿其中的30%,其余70%冲抵企业费用。(5)30日,C在产品残料作价535元,验收入库。(6)31日,保险公司付来C在产品遭受水灾损失的赔偿款7,500元,存入银行,其余部分作为当期损益.要求:编制相关会计分录
老师,我们公司有张进项纸质发票是2022年的,但是我们公司一直没收到那张发票,这张发票应该抵扣勾选吗?如果需要抵扣勾选是不是直接勾(不抵扣勾选那里)?另我司还收到一张发票,是酒类发票,我们公司是制造业,这张酒类发票应该勾选做进项转出,还是勾选(不抵扣勾选)?
老师,我们是抖音,京东入住商家,不用申报互联网平台那个吧
广告服务费合同要交印花税吗
会计最低工资多少,一般多少,最高多少
小规模纳税人30万免税,我可以一个季度做一次结转么?
请问现在这个所得税申报还要职工薪酬,但是我们就一个人零申报的没工资怎么申报呢
请问老师,报表上有应交税费进项有余额,放下月抵扣,如果一直到年底都没有抵扣的话,年底需要做一笔分录对吧,应该怎么做?
老师,上个月公司付了3000元给员工代公司购物,这3000元没用完,还剩1000元,这个月员工又拿这1000为公司购物,请问怎么写分录,谢谢
问一个,如果鲜辣椒开普票可以抵10%的进项税吗 供应商开专票只愿意开1% 的专票
请问失业保险金退回314元,怎么做账
盘点的待处理财产损益是成本金额,现在冲减应付职工薪酬的待处理财产损益是售价。中间的差值记哪个科目呢?
借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
借:主营业务成本 贷:待处理财产损益