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老师好,我想咨询下,我在2023年度,有个项目完工,税务局让我在当年确认收入,甲方当时不让开票。我在未开具发票里填报的,当时没有拿成本票,2025年8月收到成本票了,但是现在甲方还没让开票,我现在怎么处理这个成本

2025-10-10 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-10 15:31

你好,你之前确认未开票收入的时候,没有结转成本吗

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快账用户3703 追问 2025-10-10 15:32

成本当时没有

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快账用户3703 追问 2025-10-10 15:32

把所得税交了

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快账用户3703 追问 2025-10-10 15:32

那现在怎么处理

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齐红老师 解答 2025-10-10 15:34

你好,建议你不要去改之前的了。做到本期算了。都已经交过了就不要去扯那些麻烦了

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快账用户3703 追问 2025-10-10 15:37

老师在吗

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快账用户3703 追问 2025-10-10 15:38

那甲方总归要开票

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齐红老师 解答 2025-10-10 15:41

你好,你如果想做正规,就等开发票的时候,再去一起更正之前年度的汇算。

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快账用户3703 追问 2025-10-10 15:41

能不能先把票,税金认证抵扣了,成本做进去,放到工程施工里,然后甲方开票,我再冲前期的未开具发票

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快账用户3703 追问 2025-10-10 15:42

税务局已要求把收入确认到2023年了,先填到未开具发票了

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齐红老师 解答 2025-10-10 15:43

你好,那你去改二三年的汇算吧。建议你等开了发票的时候再去。

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同学你好,23年100万德成本票,当时给你们开票了,没有在23年入账吗
2025-04-29
不可以的,没有收入不会结转成本。这个项目是工程项目还是什么项目?
2024-09-19
这些票只能作为去年的成本
2023-02-14
同学你好 你现在开票就只能做在今年的账里
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同学你好。 当初 在24年做所得税清算时。关于这部分成本。你们做纳税调整没有
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