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固定资产2025年1月暂估入库10万元,并且在次月开始计提折旧,后因设备问题,扣除尾款2万元,实际付款8万元。这个折旧我改啥处理呢?

2025-10-11 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-11 10:46

你好,这个发票开的金额是10万还是8万?

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快账用户8679 追问 2025-10-11 10:55

发票金额是8万

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齐红老师 解答 2025-10-11 10:59

你好这样子的话你直接按照8万来折旧 红字冲减之前暂估的,然后再按照8万折旧。

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快账用户8679 追问 2025-10-11 11:00

从2月份开始改到现在?

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齐红老师 解答 2025-10-11 11:01

你好,你直接补一个计提折旧的凭证就好了。

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快账用户8679 追问 2025-10-11 11:07

负数凭证是吧?

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齐红老师 解答 2025-10-11 11:10

你好,对的,是做负数凭证。

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快账用户8679 追问 2025-10-11 11:11

已做的折旧可以不变吗?

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齐红老师 解答 2025-10-11 11:13

你好这个不行的,因为你多计提了。

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你好,固定资产在购入,所有权转移时确认。 因付款问题,票未开,可先以合同为附件, 借:固定资产 贷:银行存款 应付账款 投入使用次月开始计提 折旧
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