你好,这个你根据你申报的个税来填就好了。

法人向公司12月31日借款,有签订协议,会有税务风险吗?
老师税务系统有哪些预警
节后我要去个新单位接财务工作,老会计要辞职,她需要把什么东西移交给我,您那有详单吗?
老师咱开始报税了吗个体税负率是多少,没有成本发票
老师,请问中华人民共和国国务院令 第826号 原文发布在哪里?从哪里下载?
同事报销餐费267元,他拿油费发票300元来抵票,我怎么做账
老师您好,小规模纳税人,从租的,自动回生产的季报,怎么只有房产税,土地使用税怎么没看到自动生成,不是我搞得,打开电脑就有,是自动的
采购电脑实付5020.28元,发票专票金额为5046元 分录怎么写
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
其实没有打星号的不填也没有很大的关系。
不填能申报过去吗
你好,可以申报的了,只是确实会提示风险。
我们每月计提就申报了,但是没发放呢,这样是不是不允许
你好,是的,这种操作其实本身是不对的。
我们是一季度一发工资,那我在自然人电子税务局里怎么报个税呢
你好,发放的下一个月就申报数据,其他两个月报0就可以了。
哦哦明白了
那是不是报时报一个季度的
你好,是的。这个是你发放了多少就申报多少。
那我之前没这么做,我这个月要申报所得税里的这个表,我应该去自然人电子税务局取数申报吧,那就和账里的数据不符
你好,是的,是根据账上和电子税务局的数据来填报在这里。