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老师,100万的应收账款保理,实际到账98万,差异2万如何处理?这两万是不是应该会给开费用票?谢谢老师

2025-10-13 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-13 11:30

是的,应该开具金融服务发票

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借:银行98       贴息2 贷:应收账款100
2022-06-27
收到票据100万,背书给对方后,对方只付98万。账上应借应收账款98万,贷银行存款或其他货币资金98万;差额2万,借管理费用或资产减值损失,贷应收账款。这样反映交易实质和损益影响。
2024-09-20
差额为什么是你们开票的,学员
2022-10-12
同学你好,把虚增的收入记入财务费用-手续费,原来的应收账款收不回来,可以转入坏账处理。
2022-10-21
你好,谁开发票给购买方
2025-09-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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