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老师,供应商23年开具的发票。 今天天核对尾款结算,发票票开多了。 但是,发票我公司已经认证抵扣了。 现在,怎样处理?

2025-10-13 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-13 15:23

可以开具红字发票,再重新开发票

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快账用户1650 追问 2025-10-13 15:34

换一家公司开票的话,款也要公户退回我公司吗?

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齐红老师 解答 2025-10-13 15:35

是,款也要公户退回我公司

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快账用户1650 追问 2025-10-13 15:40

沟通过后,供应商那边不愿意冲红。 也只需要我公司按照实际核算尾款支付。 这样我公司账上面就会挂部分应付. 这部分应付怎样处理?

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齐红老师 解答 2025-10-13 15:43

不用支付,转为营业外收入

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快账用户1650 追问 2025-10-13 15:43

假如,对方冲红。 我公司做了认证。 我是做进项负数? 还是做进项税务转出?

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齐红老师 解答 2025-10-13 15:44

你好 做进项税额转出

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可以开具红字发票,再重新开发票
2025-10-13
这是正常的,去年多开,挂应付,今年付款少开,冲应付
2023-05-25
你好,人家已经红冲了,你就不能认证
2022-03-31
你好,你们单位给他开红字信息表,只开多开的那一部分就可以的,发票不用退回去。
2021-12-15
学员你好,这部分销售出去了吗,没有的话补入库存商品在领用
2022-08-03
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