您好,是这样的,最后在缴纳

购买办公用品,发票已经收到,但是还没有付款,这个会计分录该是 借:管理费用 贷:其他应付款吗?
公司对公账户有4000元要转账给法人个人账户,这个分录可以这样写吗? 贷:银行存款 借:其他应付款–法人 贷:其他应付款–法人 借:管理费用–报销款
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
老师 我想问下员工自己垫付买的办公用品,然后直接买回来拿着发票来报销了。我做分录还用走下其他应付款吗 不能直接做如下分录吧? 借:管理费用-办公用品 贷:银行存款/现金 还是应该这样做 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-*** 借:其他应付款*** 贷:银行存款/现金
公司对公账户的钱转出做备用金 可以直接转给会计吗 分录做 借:其他应付款—会计 贷:银存 借:管理费用—备用金 贷:其他应付款—会计 这样做合理吗
老师,单位是体检中心,买了台多普勒机子3万,在用友T6入库后给到检线出库了, 这用友t 6当中,如果入库到供应链里边儿,出库的话,他一般都进入到主营业务成本了,但是这固定资产也不能进入成本呀?请问这15当中是如何操作的?
老师,全年一次性奖金合并和单独,是怎么申报,单独就放在全年一次性报,合并就放在工资薪金里报,是这个意思吗
老师,平台收入50元,实际结账49.5元,手续费没有发票,请问可以以实际收到的49.5元确定收入吗?
老师 固定资产建造期间因安全事故连续停工4个月的借款费用应记入什么科目
老师 你好 我公司是充电桩销售 有时有的客户需要安装 我们承包充电服务站的建筑施工和销售 这样开具发票要怎么处理 商品销售和施工安装能准确区分 出金额 销售商品按13% 建筑施工按9%开么
老师您好,公司在25年12月签订租房合同,3年每年3万元。12月支付了3万元。我现在报印花税,是按9万元还是3万元报呢?谢谢
开票项目名称可以这样 其他食品 零食
不含税价格怎么计算、开票金额合税率有
老师您好,公司要年度审计,有项目,合同400万,毛利就6个点,这个是真实的项目情况的。会被审计问什么吗?要不要调整呢?
老师,甲公司10月销售张三货物普票45000元,13%税率,11月开红票冲10月发票,然后重开13%专票,那么11月份不用做账吧?
公司实缴后的分录是 借:其他应付款 贷:银行存款
是的,理解的是没错的
好的,谢谢
不客气的早点休息