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负债表,期末数,预收账款(584569.5元),应收账款(805891.4元),问2者重分类后,我应收预收金额是多少,就是我还有多少没开票的,多少未收到的。

2025-10-13 23:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-13 23:34

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齐红老师 解答 2025-10-14 06:14

重分类后,未收到的款项(应收账款)为805891.4元,没开票的款项(预收账款)为584569.5元,两者金额不变。

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快账用户4613 追问 2025-10-14 10:59

可是我应收账款余额只有226939.9元,负债表那2数互抵以后就是226939.9元了。那我是不是说明我还有226939.9未开票,应收账款为0(不考虑科目公司名称问题)

可是我应收账款余额只有226939.9元,负债表那2数互抵以后就是226939.9元了。那我是不是说明我还有226939.9未开票,应收账款为0(不考虑科目公司名称问题)
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齐红老师 解答 2025-10-14 11:01

重分类时,应收账款按 “应收 + 预收借方” 合计,预收按 “应收 + 预收贷方” 合计。但资产负债表重分类后的应收、预收数,和未开票、未收款金额无直接推导关系,未开票看实际销售是否开票,未收款看账款回收情况,不能仅靠重分类后的数据判断。

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快账用户4613 追问 2025-10-14 11:13

老师,知道都是看实际。我意思只是针对该图分析。

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快账用户4613 追问 2025-10-14 11:14

老师,单纯看这个图,(不考虑公司名称)是不是意味着,我把应收账款贷方数收回来(表示已开票,未收款?),抵掉应收账款借方,(表示已收款,未开票对么?),,就只要再申报226939.9元,就可以把应收账款借方正数清平?

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齐红老师 解答 2025-10-14 11:20

应收账款贷方可理解为已收款项,借方是应收未收。抵减后剩余借方 226939.9,是仍需收回的应收款。申报(开票等)和实际收款是两回事,若这部分是已开票未收款,需客户付 226939.9 元才能清平;若有未开票的,得先开票再收款。

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快账用户4613 追问 2025-10-14 11:44

老师,应收账款借方正数,不是应该表示预收款么?就是已收未开票?

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齐红老师 解答 2025-10-14 11:47

不是哦,这个是应收未收,不是预收

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快账用户4613 追问 2025-10-14 11:50

呜呜呜,老师,我好像前面搞懵逼了。那看这个图,是不是意味着,我贷方是未开票已收款,借方是应收未收。然后2者数据抵扣后,我还有22万多需要收回来即可。对吧……

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齐红老师 解答 2025-10-14 11:50

同学你好 对的 是这样

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2025-10-13
你好,你这个都没有复数的话,不需要重分类。 这两个可以不用抵减的。一般是因为有负数才抵减
2025-10-14
您好,是的,您的理解非常正确。不看发生额,看余额重分类。
2020-11-12
同学,你好,这个可以直接写到应收账款-8万,但是目前的财务软件有不用的取数,有的直接是负数应收,有的是预付的借方正数。
2020-11-12
同学,你好 1.应收账款,预收账款应该用明细科目分析计算填列 2.应收账款=应收账款明细账借方余额➕ 预收账款明细账借方余额-坏账准备 3.预收账款=预收账款明细账贷方余额➕ 应收账款明细账贷方余额 不能简单的根据总账余额填报表,要看明细账
2020-11-17
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