你好,是的,就是这样子做。
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师,就是一项在建工程前期有设计费可研费都是我公司自己付的款,后来该项目走的融资租赁直接把款付给承包方,那最后转固的时候肯定承包方有竣工决算报告的但是他的金额不包含我前期已记入在建工程的那些可研费等,那我最后转固的金额是把这两个结合在一起吗?需要什么附什么资料。
老师你好,我是一个工程单位,跨年的房建工程,合同签订的是付到85%后剩余的工程款等验收后开票支付,这期间几乎已经完工,那我现在确认收入是按双方合同还是按工程进度呢?
19:25问答详情23:58:22后或5次对话后问题结束你好,单位有一项工程,在在建工程里,当时是按照进度合同入账在建工程,21年完工以后,单位未付款也没有发票,是否可以一直先放在在建里,等到发票来再转固定资产,娜娜呢52023-06-1419:23发布70次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的2023-06-1419:24你好,转了固定资产以后一直这样空着计提折旧吗?那来钱了怎么调整?
老师好,我们购买了1栋厂房,款项己全部付清,还要装修完工后才能会搬去办公,我账做在在建工程里的,这个要等装修完工后转到固定资产吧?
7月支付员工5.6月份的工资,账套是7月份开始的,还要做补计提分录吗,做外账的分录怎么做
2024年年报和第四季度报表数据不一致,那2025年第一季度季报年初数需要改为2024年年报期末数么?
请问老师增值税报表的30行,本期缴纳上期应纳税额的数据是我上期已经缴纳的税款,这里还有数据呢
老师!劳务公司可不可以跨省经营劳务派遣
老师,我们是新成立的商贸公司,开进来的材料专票,不含税单价处有无数个小数点,入账时四舍五入的话,与发票上不含税金额又不一致了,这个如何解决呢?
请问申报印花税时,本期有实收资本,税源信息采集是按次申报吗? 税目选“营业账簿”吗?”
可以找董效斌老师吗?如何找董效斌老师
一般纳税人收到钱未发货,未开票怎么做账,进原材料已打款未收到货,怎么做账?
老师,医疗断交好几年了,现在想接着交,必须把断交的补上才能接着交吗?也有说不用补交的,可以直接交
老师你好,请问我申报所得税6-9月未付工资,个税系统提示我申报有工资,我是把1.2月期间发的填起吗
通过往来就科目去过度的话,主要是想查询工程款付了多少方便查账是吧老师
你好,你的理解是对的。
老师,这些工种他们有的也拿了我们的商品,然后过段时间又还款了,我记账的时候都放到一个科目里,如果要统计他们这个拿了多少工程款的话,只看应付账款的借方不准确吧。这样的情况应该怎么查询支付的工程款呢?
你好这个你要根据谁拿你的商品你就应该挂在哪一个的明细账,这样子才能够看得到。
我想着都是一个往来单位就放在一起了,没有分开来记账,老师,您的意思是分两个科目去记账一个是工程款一个是拿的商品是吗?
你好,你这个确实分开的话会更好查一些。