你好,是的,开红字信息表,然后再开红字发票。
老师,跨月的发票,对方未抵扣,已经退回来了,要先开红字信息表吧?
已开票,跨月退货怎么开红字发票,发票未认证和抵扣
老师,对方收到发票没有认证,直接退回了,已经跨月了,我开红字发票就可以了吧?
老师,专票未认证,跨月,跨年了,需要把原票退回给销货方吗?他们直接开红字发票可以吗?
老师,跨月对方未抵扣,开具红字发票,是只要销售方来红字发票就好了吗,对方把票也退回来了,
老板朋友把车卖了1.8万,该车未进项抵扣过
我公司9月采购进项发票今天开错了,我让对方红冲,但现在一直未冲,但我要报印花税,我是按未冲抵的金额报还是怎样操作
上游公司有一张失控发票是什么意思
老师,现在所得税申报表改了,要填应付职工薪酬,我记账的这个单位由于有官司一直没有注销,现在也没有业务和人员,只是每个月提一下折旧,那这个应付职工薪酬怎么填呢?好像还不让填零
9月份购进一批机票,可以作为库存商品入账,当月已开票已收款部分确认收入结转成本,未开票未收款部分继续留存为库存商品,待以后开票收款后再抵减库存商品剩余部分吗?
老师,税务约谈中问公司财务核算情况如何,财务人员、财务制度建设、账簿设备如何。怎么回答好,小规模纳税人,劳务企业,谢谢
老师,固定资产购买和清理时的会计分录是什么。
老师,应交税费,应该期末无余额,对吗,这个以前留下的,我要你调账,
老师,你好,我想咨询一下,第三季度所得税申报表中,新增的职工薪酬部分,"已计入成本费用的职工薪酬"金额为25年1月-9月,应付职工薪酬贷方累计数。 "实际支付给职工的应付职工薪酬“为应付职工薪酬-工资,借方1-9月累计数,是不是不用区分24年已计提,实际在25年发放的部分
老师,个体户(查账征收),主要业务有线上销售地垫,在申报7-9月收入时遇到一个问题。 是按照7-9月银行提现的金额申报收入,还是按照7-9月平台向税务局申报的金额计入收入申报 这个问题我问了税务局工作人员,对方说按照平台向税务局申报的金额计入收入申报 那平时在做账时一般我们都会附银行回单这些,如果按平台向税务局申报的金额作为收入,那就不用附银行回单了吧?